老師 請問下 什么情況下做應付職工薪酬 什么情況下做管理費用-工資
目前公司有個這兩種情況 員工這個月離職 也發(fā)放了本月的工資還發(fā)放了之前欠的三個月工資 這個該怎么做
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2019-05-31
老師,當月工資當月發(fā)放,我可不可以直接做在一張憑證上?借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 借:貸:應付職工薪酬-工資 貸:現金
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2018-11-12
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應該是借:應付職工薪酬 貸:現金,我做成借:管理費用 貸現金,現在需要怎么改正呢
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2022-06-19
以前多發(fā)工資,現在退回,完整分錄怎么寫,借銀行,貸管理費用嗎?那應付職工薪酬沖嗎
2/2009
2020-06-15
零基礎上崗 “練習8-稅費”中的練習11計提本月工資、社保、個稅。為什么計提社保和個稅的借方:應付職工薪酬,而不是管理費用?并且計提的金額是代扣個人承擔部分嗎?
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2016-10-25
老師,工資可以不做預提,不通過應付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設計外包的,目前只有人工費,之前每個月計提都是做借:管理費用-工資,貸應付職工薪酬,現在上一年的賬已經結了,上次咨詢老師說是應該做勞務成本,請問是不是按圖片上面的調整???
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號記賬的計提分錄是 借:管理費用 -工資 3000 貸:應付職工薪酬-應付工資 3000 , 到9月15號發(fā)工資時 借:應付職工薪酬 3000 貸:現金 3000 這樣對嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費用了,這個時候是怎么記賬?還是等月末計提到下個月再算?
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2019-10-09
舉例:上個月應發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現算多了200元,也沒上退回去,在這個月扣除兩百。計提上月工資時是不是:借管理費用20000
貸:應付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師問一下,制造業(yè),報廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計提減值 借:資產減值損失 貸:存貨跌價準備
第二步:貸:存貨跌價準備 貸:庫存商品
第二種做法
分錄:第一步:借:待處理財產損溢 貸:庫存商品
第二步:借:管理費用 貸:待處理財產損溢
請問用那種做法???
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2024-10-12
老師,我是建筑公司,不設置:工程施工-合同成本-間接費用,直接用管理費用科目核算可不可以?
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2018-12-08
建筑公司工程項目繳納的附加稅歸屬于什么科目?歸屬于工程管理費嗎?還是其他什么科目?
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2019-09-12
請問剛申請的個體工商戶是否需要辦理稅務登記,是否需要建立賬簿?
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2022-05-26
工商辦理好了。稅務一直沒備案累。8月份到現在了.什么時候開始建賬。
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2018-12-27
車間管理人員的工資是計入管理費用嗎?
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2020-02-19
7.用現金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產領原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉制造費用,工產品生產本(無期初在產品、本期生產的產品全部工
人庫
16.現全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結本年利潤。
18.計算并結特應交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
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2022-05-11
電商行業(yè)籌建期具體流程是什么
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2017-08-28
商貿和建安行業(yè)增值稅稅負多少?
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2018-09-03
匯算清繳,期間費用表里的管理費用職工薪酬是填管理費用里的計提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應該填哪個工資數據,如果填應付工資里的話,管理費用與主表的管理費用數據對不上,可以嗎
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2020-04-11
給員發(fā)獎金先要計提管理費用\工資貸,應付職工薪酬\工資,行嗎,還是應付職工薪酬\獎金
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2019-04-10