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老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師,我想問一下個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)錢到銀行卡里測(cè)試一下能不能用,需不需要寫附言
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2020-04-26
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請(qǐng)問老師我會(huì)計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款
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2020-04-17
招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?支付代理費(fèi)的時(shí)候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來收到發(fā)票我做的借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個(gè)科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
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2023-11-01
倉(cāng)庫(kù)管理人員的工資 車間管理人員的工資 計(jì)入什么科目
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2019-07-25
老師您好,我想咨詢一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過什么方法取得增值稅專用發(fā)票進(jìn)行抵扣
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2016-09-05
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢老師說是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問是不是按圖片上面的調(diào)整???
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒有買社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
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2019-10-09
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險(xiǎn)應(yīng)該入什么科目?是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?這個(gè)可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
建筑勞務(wù)公司的殘保金按農(nóng)民工人數(shù)計(jì)提還是公司的管理人員之類的計(jì)提
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2018-10-16
老師!建筑工地用的水準(zhǔn)儀應(yīng)該放在哪個(gè)科目下邊?成本還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
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2018-10-17
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒實(shí)現(xiàn)收入,年底利潤(rùn)達(dá)不到,工程材料無法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用¥80 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-04-18
老師你好,酒店行業(yè),未開業(yè),籌建期間收到門窗工程、消防工程、燈具、家具、大理石的發(fā)票,這些該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2019-06-21
是根據(jù)工資表的應(yīng)發(fā)工資的金額,借:管理費(fèi)用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬?
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2018-04-05
老師你好,我想問下。我這邊是當(dāng)月計(jì)提上月工資并且發(fā)放上月工資,但是我在17年12月計(jì)提了12月的工資,在18年沖掉17年12月的,重新在18年1月計(jì)提2017年12月的工資,順便支付。分錄17年12月,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬;2018年分錄,借:-管理費(fèi)用 貸:-應(yīng)付職工薪酬 ;同時(shí),借:管理費(fèi)用2017奶年12月 貸:應(yīng)付職工薪酬2017年12月
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2019-11-21
我公司有員工產(chǎn)假,期間照發(fā)工資,共發(fā)15000元,做的是借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)社保打17000給公司,差額2000公司規(guī)定要還給個(gè)人,我該怎么做賬?
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2019-06-04