国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

就剛剛的問(wèn)題做咨詢(xún),建筑公司的收取的管理費(fèi)才是收入。其他的不記收入,有其他的入賬方式嗎?
2/946
2017-02-11
建筑勞務(wù)公司的殘保金按農(nóng)民工人數(shù)計(jì)提還是公司的管理人員之類(lèi)的計(jì)提
1/1414
2018-10-16
老師!建筑工地用的水準(zhǔn)儀應(yīng)該放在哪個(gè)科目下邊?成本還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
1/1695
2018-10-17
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
1/658
2016-10-25
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒(méi)上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
3/306
2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
1/562
2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢(xún)老師說(shuō)是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)是不是按圖片上面的調(diào)整???
1/650
2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買(mǎi)社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買(mǎi)社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
1/813
2019-10-09
銀行的管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)等算是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
1/1687
2017-10-11
銀行收取賬戶(hù)管理費(fèi)是記在財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
1/1138
2018-06-20
付給商場(chǎng)的合同管理費(fèi)入哪個(gè)科目好呀?
2/1118
2021-09-03
公司經(jīng)營(yíng)范圍:室內(nèi)外裝飾裝修工程、園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;圖文設(shè)計(jì)制作;商務(wù)信息咨詢(xún);企業(yè)管理咨詢(xún);裝飾材料、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品、工藝禮品、日用百貨的銷(xiāo)售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 這個(gè)可以開(kāi)建安發(fā)票嗎?
2/1109
2017-04-13
老師您好,我想咨詢(xún)一下,建筑行業(yè)的人工費(fèi)用能通過(guò)什么方法取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)行抵扣
2/1245
2016-09-05
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后,通過(guò)公司基本戶(hù)打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶(hù),公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補(bǔ)充什么資料?
1/720
2019-07-03
老師,我想問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)到銀行卡里測(cè)試一下能不能用,需不需要寫(xiě)附言
1/786
2020-04-26
我現(xiàn)在有一張二月份工資單。我是拿一張記賬憑證做賬,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 ???還是分開(kāi)寫(xiě),生產(chǎn)部門(mén)工人工資 計(jì)入 制造費(fèi)用。管理部門(mén)工資計(jì)入管理費(fèi)用?
1/1295
2018-02-13
我們公司是股權(quán)轉(zhuǎn)讓的 名稱(chēng)和法人變了 新的執(zhí)照已經(jīng)辦理 前一個(gè)公司的開(kāi)戶(hù)行先變更 再注銷(xiāo) 我們才能重新開(kāi)基本戶(hù) 我想問(wèn)的是稅務(wù)這邊 重新銜接繼續(xù)上一個(gè)公司還是新建賬
3/948
2017-03-30
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
1/816
2020-04-08
我公司疫情期間有退回銀行一筆2月份工傷保險(xiǎn)收入。請(qǐng)問(wèn)老師我會(huì)計(jì)處理是要做紅沖上個(gè)月做的借:管理費(fèi)用貸:銀行存款?還是借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:銀行存款
1/886
2020-04-17
招標(biāo)代理費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用嗎?支付代理費(fèi)的時(shí)候我做的借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,后來(lái)收到發(fā)票我做的借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。預(yù)付賬款這個(gè)科目可以這么用嗎?不可以的話應(yīng)該怎么改?
4/831
2023-11-01