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老師您好 我誤把倉儲部員工的探親差旅費(制造費用-職工福利)記成了管理費用-福利費 現在這筆賬不能改了 請問我怎么做分錄來調整到制造費用呢 原來的憑證為 借:管理費用-福利費 應付職工薪酬-福利費 貸:應付職工薪酬-福利 銀行存款
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2019-12-10
老師您好,公司員工食堂的費用是直接進管理費用—福利費,不用通過應付職工薪酬來核算對吧?支付費用時做的分錄是:借:管理費用-福利費,貸:銀行存款 ?謝謝
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2021-05-25
公司食堂購買的蔬菜,水果,廚具等食堂費用是不是都可以計入到應付職工薪酬-福利費中 借:管理費用 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 這么做分錄對嗎
1/2629
2019-11-04
老板家小區(qū)車位費,記“應付職工薪酬-應付福利費”嗎?還是“管理費用-車輛使用費”?
1/2465
2019-07-02
老師,企業(yè)為銷售部門租的房子,并出租金和水電費,這個在寫分錄時為什么一定要寫銷售費用呢,管理費用不行嗎 分錄是這樣嗎 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 老師,你看分錄這樣對嗎,謝謝老師了
1/590
2020-07-30
生產企業(yè),食堂菜金及才米油鹽等費用,是入應付職工薪酬-應付福利費,月末計提入期間費用-管理費用-福利費,生產成本-應付福利費。正確的應該怎么賬務處理。
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2018-10-05
這張憑證的會計分錄是不是錯的?計提的時候應該是不涉及個稅的問題吧?應付職工薪酬的金額是應發(fā)工資的金額吧?正確的分錄是不是:借:管理費用-工資 -社保(單位負擔) -公積金(單位負擔) 銷售費用-工資 -社保(單位負擔) -公積金(單位負擔)貸:應付職工薪酬-工資
2/659
2017-09-22
教育經費8%福利費14%每月必須計提嗎?可不可以直接走管理費用報銷,還是必須要過渡應付職工薪酬,如果當年用不完,那不有貨方余額嗎?
1/1093
2019-12-22
我們賣出去的家具是公司為客戶免費的售后維修,是不是借:銷售費用-售后維修服務,貸應付職工薪酬-工資,借:應付職工薪酬-工資 貸:生產成本-直接人工 貸:制造費用 然后付款是不是直接就可以 借:生產成本-直接人工 借:制造費用 貸銀行呢 我寫的對不對呢
1/723
2018-04-25
第一個問題:給員工買的意外險怎么做會計分錄呢,寫應付職工薪酬-福利費還是管理費用-福利費,還是應付職工薪酬-職工保險呢 第二個問題:比如百事可樂,他的瓶子,采購包裝瓶子,怎么做會計分錄呢。銷售費用-包裝物 還是制造費用-周轉材料呢
2/428
2021-05-18
12月銷售和營業(yè)費用計提1萬左右,但是12月的費用發(fā)票沒有了,拿2020年1月的發(fā)票沖19年計提的費用可以嗎?現在補救的方法是把計提的費用轉到計提成本(借:生產成本,貸:應付職工薪酬),這樣就不用費用發(fā)票來沖了
1/677
2020-01-16
請問老師,企如果我的應付職工薪酬科目下的金額比管理費用和銷售費用下明細科目福利費中的合計金額要?。ň褪钦f有些福利費沒有走應付職工薪酬科目直接計入費用),在匯算清繳時是否需要納稅調整?,
2/878
2020-05-28
老師,在金馬商貿公司營業(yè)期支付社保費是分錄是 借:銷售費用 管理費用 其它應收款 貸:銀行存款 為什么在弘智營業(yè)期支付社保費分錄是 借:應付職工薪酬 其它應付款 貸:銀行存款
1/782
2016-08-08
發(fā)放離職人員補償金,借:管理費用/銷售費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
1/1053
2017-01-12
去年做了一遍多計提了一次12月份的工資,借的是管理費用,生產成本,貸的應付職工薪酬,這樣就多計提費用,也計入了利潤分配,今年我想更正過來,請問老師應該怎么做一個正確的賬務處理
1/863
2020-04-11
社保計提,因計提做的比較細,養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育分別做了計提,現在因疫情原因產生的社保繳費優(yōu)惠政策,養(yǎng)老、失業(yè)與工傷所繳納的金額都為0了,只有醫(yī)療與生育除以2有一部分需要繳納,計提的時候,可以只做醫(yī)療與生育的分錄嗎其它的都不做分錄了。 摘要:計提5月社保 借:管理費用-醫(yī)療 -生育 銷售費用-醫(yī)療 -生育 貸:應付職工薪酬-社保-醫(yī)療 -生育 分錄與摘要這樣做對不對?
1/1062
2020-07-05
食堂的餐費:能不能每個月先計提,借:管理費用/銷售費用/制造費用 貸:應付職工薪酬-福利費 。支付時:借:應付職工薪酬-福利費 貸 :銀行存款
1/1323
2017-02-07
老師,你好,給員工的500元獎勵金怎么記賬,可以借:管理費用/制造費用 貸:銀行存款 么? 還是必須先計提通過應付職工薪酬轉一下啊?
1/540
2019-06-26
借生產成本 100000制造費用 60000 管理費用 60000 貸應付職工薪酬220000
1/254
2023-11-21
調整兩個項目的研發(fā)人工成本,從A項目調整到B項目,應該怎么做賬調整 假設上個月的分錄是 借:研發(fā)支出-費用化-工資 A項目 10000 貸:應付職工薪酬-工資 10000 借:應付職工薪酬-工資 10000 貸:銀行存款 10000 借:管理費用-研發(fā)費用-工資 A項目 10000 貸:研發(fā)支出-費用化-工資 A項目 10000 現在要從A項目調賬到B項目,請問怎么調賬
2/1587
2020-07-03