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請(qǐng)問申報(bào)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)的增值稅時(shí),要填寫附表一,附表三嗎?
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2023-03-07
無票收入是填寫到增值稅申報(bào)表表一里邊的未開具發(fā)票那里嗎
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2019-01-13
異地預(yù)繳增值稅,附加稅,印花稅,水利稅,企業(yè)所得稅。分錄怎么寫?申報(bào)當(dāng)月未交增值稅,附加稅申報(bào)表怎么填?
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2019-10-19
我是律師事務(wù)所小規(guī)模,銷售固定資產(chǎn)汽車3萬元,是否申報(bào)繳納增值稅。申報(bào)表自動(dòng)填充,未顯示繳納增值稅。
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2021-07-05
我公司一般納稅人,享受增值稅進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)10%扣除,請(qǐng)問在申報(bào)的時(shí)候,加計(jì)的10%填在增值稅申報(bào)主表哪里?
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2019-06-03
最新的小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào),增值稅及附加稅附列資料怎么填寫,季度未超45萬,減免稅申報(bào)表怎么填寫
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2021-10-23
老師,如果小規(guī)模1季度開了200萬的專票3%,我申報(bào)增值稅的時(shí)候,增值稅減免申報(bào)表直接保存,不用填寫了吧
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2023-04-11
小規(guī)模納稅人又屬于小型微利企業(yè)增值稅納稅申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表以及附列資料怎么填寫
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2020-07-11
老師,一般納稅人增值稅申報(bào)表附表減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅農(nóng)產(chǎn)品要按多少稅率計(jì)算銷項(xiàng)稅額
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2015-09-06
增值稅0申報(bào),我附列資料跟減免稅明細(xì)表,我都是什么都沒填直接提交,到申報(bào)表這里申報(bào)表就變成灰色了,提交不掉是怎么回事兒呀
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2021-07-13
#提問#請(qǐng)教個(gè)問題,假如當(dāng)期出口貨物免抵退申報(bào)中有上年度紅字沖減業(yè)務(wù),且產(chǎn)生了相應(yīng)的負(fù)數(shù)征退率之差額,在填增值稅申報(bào)表二中“本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額”應(yīng)該不用填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出吧?與增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)有沒有什么關(guān)聯(lián)?
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2020-01-13
老師您好,公司銷售商品隨同附贈(zèng)的商品 (京東店鋪的無票收入), 借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸:庫存商品-*** 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷售稅額 我在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)該填到哪一列呢,銷售額該怎么填寫呢,謝謝您
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2018-10-19
小規(guī)模納稅人,6月份,開具負(fù)數(shù)發(fā)票,3%,不含稅金額-31592.23,稅額-947.77.同月,開具正數(shù)發(fā)票,1%,不含稅金額10237.62,稅額102.38.填增值稅申報(bào)表,不含稅金額填-21354.61,自動(dòng)帶出,企業(yè)免稅額-640.64,保存顯示19,20欄應(yīng)小于等于免稅稅額*0.05,改為實(shí)際稅額-845.39,還是顯示錯(cuò)誤,這種情況應(yīng)該如何填表
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2020-07-04
在申報(bào)小規(guī)模納稅申報(bào)表時(shí),企業(yè)本身有自開增值稅專用發(fā)票,這增值稅專用發(fā)票的金額填報(bào)在哪一欄呢
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2019-01-13
增值稅納稅申報(bào)表銷售情況表附表一,未開具發(fā)票收入具體指的是什么呀
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2021-12-03
請(qǐng)問在申報(bào)退稅的時(shí)候,預(yù)申報(bào)后,附表一自動(dòng)出來數(shù)據(jù),主表也出來數(shù)據(jù),那么有個(gè)表21增值稅減免稅申報(bào)表要手動(dòng)填寫嗎
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2019-07-06
我們公司是小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào),一個(gè)季度銷售額少于30萬可以免征增值稅,因?yàn)槭请娚坦?,提現(xiàn)都是提到公賬上,但是很少開銷售發(fā)票出去,幾乎不開,那我申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是零申報(bào)嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候是按月份結(jié)轉(zhuǎn)還是一個(gè)季度結(jié)轉(zhuǎn)一次啊?
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2019-09-02
申報(bào)增值稅時(shí)出現(xiàn)校驗(yàn)編碼10101046,內(nèi)容顯示增值稅及附加稅申報(bào)表(一般納稅人適用)主表第39行城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)(補(bǔ))稅額應(yīng)等于增值稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五(附加稅情況表)城市維護(hù)建設(shè)稅本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額,可是兩個(gè)表格金額是一致的,但是就是申報(bào)不了,出現(xiàn)上面的提醒
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2022-03-12
老師,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證勾選選擇不抵扣,那填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候認(rèn)證了不抵扣的發(fā)票金額填哪里?還是收到專用發(fā)票做賬時(shí)候要認(rèn)證,然后增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在填。那轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2022-02-25
老師!計(jì)提房產(chǎn)稅借:營(yíng)業(yè)外稅金及附加1017.14,貨:應(yīng)交稅費(fèi):1017.14,交稅時(shí)減半征收508.57。借:應(yīng)交稅費(fèi)1017.14貨:銀行存款:508.57,營(yíng)業(yè)外收入:508.17。那營(yíng)業(yè)外稅金及附加要不要做分錄怎么做求解
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2020-05-18