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小規(guī)模納稅人的增值稅申報表附列資料表什么情況下需要填寫?
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2018-10-15
你好,修改了以往的財務(wù)報表,以前的增值稅申報表,會隨之變動嗎?
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2023-03-20
5月開票,6月需要紅字沖銷,5月的增值稅是不是正常申報?下個月紅字沖銷后,增值稅的附表一申報能不能以負數(shù)申報呢
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2017-06-06
老師,一般納稅人簡易計稅項目收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票認證勾選選擇不抵扣,那填報增值稅申報表附表二的時候認證了不抵扣的發(fā)票金額填哪里?還是收到專用發(fā)票做賬時候要認證,然后增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,然后在填。那轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?
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2022-02-25
老師,建安行業(yè)季度不超9萬避免增值稅,本季開4萬多的票乙在項目地預(yù)交增值稅,但是申報時增值稅主表只讓填免稅欄。該怎么辦?
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2016-10-13
我們上個季度有8000預(yù)收賬款,在填增值稅申報表時多申報了8000,這個季度開了10000的增值稅票,怎么報增值稅呢?報2000國稅系統(tǒng)不讓報,怎么辦呢?
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2018-01-12
老師幫我看下這個是18年9月增值稅納稅申報表里面的稅款計算和稅款繳納,其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方:應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅-(已交稅金)54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是?然后申報表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65,本期應(yīng)補(退)稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧?那么分錄應(yīng)該是在貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(已交稅費)114084.65代表了就算下個月繳納這比稅款,到10月份繳納的時候沖到借方科目應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(已交稅費)114084.65貸:銀行
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2019-03-13
小規(guī)模納稅人季報,2月只需要報個人所得稅吧?商貿(mào)行業(yè),如果2月代開專票了,已經(jīng)交了增值稅,2月申報暫時不填增值稅申報表,4月季報再填增值稅,附加稅,還有印花稅是什么情況下需要報?
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2022-02-23
如果看增值稅納稅申報表主表計算增值稅稅負,是用應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷售收入,還是只用銷項稅額?進項稅額的結(jié)果作為分子去除以銷售收入啊
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2017-03-03
請問小規(guī)模納稅人季報填增值稅申報表時第四項,免稅銷售額那是填含稅的銷售額還是填不含稅的銷售額呢
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2020-01-10
外貿(mào)出口企業(yè),收到進項發(fā)票已勾選 “出口退稅勾選”,后發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票開具錯誤且不能重開,進項稅額需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?增值稅納稅申報表附列資料(二)申報哪一項?
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2023-10-31
老師,”應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致,可以把這個差異部分調(diào)到哪個賬戶?
1/1763
2020-06-11
老師 我是五個點差額征稅的小規(guī)模納稅人 麻煩你幫我看下增值稅申報表里的附表一和申報表
1/570
2019-04-11
更正前期申報表收入,產(chǎn)生多交增值稅,主表25行為負數(shù),請問在申報表怎么填報抵扣本月應(yīng)交稅金?
4/357
2024-11-08
金稅盤的年維護費280怎么全額抵減增值稅?分錄怎么做呢??增值稅申報表怎么填呢??
1/2120
2019-04-16
小規(guī)模增值稅的申報,自己開的票的金額是填寫增值稅主表的第三行和第一行嗎?
1/727
2019-10-10
小規(guī)模增值稅申報表第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 后面填不上數(shù)是怎么回事
7/1394
2020-01-09
一般納稅人計算出來應(yīng)交增值稅稅費金額比增值稅申報表上多的金額怎么做賬?
1/937
2019-03-04
老師好!返回三代手續(xù)費,開3%增值稅普票,稅1.03元,,,在4月增值稅申報表中怎么填列?
2/742
2019-05-15
小規(guī)模納稅人上期多交的增值稅本期抵減,如何填寫增值稅申報表(小規(guī)模納稅人)
1/3627
2019-12-17