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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-04 14:33

你好,是什么原因計(jì)算出來的與申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致?

。 追問

2019-03-04 14:36

就是都沒算錯(cuò),申報(bào)表上比實(shí)際少幾分錢的那種

鄒老師 解答

2019-03-04 14:38

你好,你可以以申報(bào)表的收入,稅額為依據(jù),對(duì)你賬面的收入,稅額做相應(yīng)調(diào)整,使得二者一致

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你好,是什么原因計(jì)算出來的與申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致?
2019-03-04 14:33:32
你好,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出0.01 貸:銀行存款
2020-04-22 16:29:34
稅費(fèi)申報(bào)期間,應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí),調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額,將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以,在這種情況下,稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
2023-03-01 15:00:51
本期期初未交稅額等于上期期未未交稅額,應(yīng)交未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2015-12-04 14:20:02
您好,不一定保持一致,一般是與應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額保持一致。
2017-06-24 20:33:24
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