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我有個(gè)關(guān)于貿(mào)易公司的問題想咨詢。 1.15年10月進(jìn)口了一批貨物假設(shè)100個(gè),進(jìn)項(xiàng)稅與16年4月抵扣。 2. 該批貨物中90個(gè)與16年5月出口,這是該企業(yè)的第一筆出口業(yè)務(wù),以前從未做過,進(jìn)出口資格備案是有的,然后開具了0利率的五聯(lián)增值稅普通發(fā)票 3.在增值稅申報(bào)表上申報(bào)了這筆收入,填的是附表一的 四 免稅業(yè)務(wù),第18行 問: 1. 17年3月30日還能否申請出口退稅。(先在4.1日申報(bào)增值稅的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,再申請退稅。) 2. 如果可以,流程是怎樣的 3。如果不可以,
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2017-03-29
請問在申報(bào)退稅的時(shí)候,預(yù)申報(bào)后,附表一自動(dòng)出來數(shù)據(jù),主表也出來數(shù)據(jù),那么有個(gè)表21增值稅減免稅申報(bào)表要手動(dòng)填寫嗎
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2019-07-06
房地產(chǎn)行業(yè)預(yù)售前那增值稅是不是都零申報(bào),預(yù)售時(shí),如果當(dāng)月沒有開具,申報(bào)增值稅時(shí)預(yù)收的首付款是不是要填在未開具發(fā)票那里,另外填份增值稅預(yù)繳申請表
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2017-03-24
老師,有沒有 增值稅退征退退通用申請表 模板下載? 還有填表說明?
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2019-03-01
報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)比增值稅納稅申報(bào)表上多了一分錢,有關(guān)系嗎?
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2018-07-09
請問防偽稅控服務(wù)費(fèi)280,填到增值稅納稅申報(bào)表的主表哪個(gè)位置?
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2018-12-07
我們上個(gè)季度有8000預(yù)收賬款,在填增值稅申報(bào)表時(shí)多申報(bào)了8000,這個(gè)季度開了10000的增值稅票,怎么報(bào)增值稅呢?報(bào)2000國稅系統(tǒng)不讓報(bào),怎么辦呢?
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2018-01-12
金稅盤的年維護(hù)費(fèi)280怎么全額抵減增值稅?分錄怎么做呢??增值稅申報(bào)表怎么填呢??
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2019-04-16
小規(guī)模增值稅的申報(bào),自己開的票的金額是填寫增值稅主表的第三行和第一行嗎?
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2019-10-10
小規(guī)模增值稅申報(bào)表第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 后面填不上數(shù)是怎么回事
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2020-01-09
一般納稅人計(jì)算出來應(yīng)交增值稅稅費(fèi)金額比增值稅申報(bào)表上多的金額怎么做賬?
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2019-03-04
小規(guī)模納稅人上期多交的增值稅本期抵減,如何填寫增值稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人)
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2019-12-17
老師好!返回三代手續(xù)費(fèi),開3%增值稅普票,稅1.03元,,,在4月增值稅申報(bào)表中怎么填列?
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2019-05-15
老師 我是五個(gè)點(diǎn)差額征稅的小規(guī)模納稅人 麻煩你幫我看下增值稅申報(bào)表里的附表一和申報(bào)表
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2019-04-11
更正前期申報(bào)表收入,產(chǎn)生多交增值稅,主表25行為負(fù)數(shù),請問在申報(bào)表怎么填報(bào)抵扣本月應(yīng)交稅金?
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2024-11-08
老師,一般納稅人簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到增值稅專用發(fā)票,發(fā)票認(rèn)證勾選選擇不抵扣,那填報(bào)增值稅申報(bào)表附表二的時(shí)候認(rèn)證了不抵扣的發(fā)票金額填哪里?還是收到專用發(fā)票做賬時(shí)候要認(rèn)證,然后增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后在填。那轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2022-02-25
老師幫我看下這個(gè)是18年9月增值稅納稅申報(bào)表里面的稅款計(jì)算和稅款繳納,其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個(gè)分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方:應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-(已交稅金)54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是?然后申報(bào)表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧?那么分錄應(yīng)該是在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65代表了就算下個(gè)月繳納這比稅款,到10月份繳納的時(shí)候沖到借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65貸:銀行
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2019-03-13
小規(guī)模納稅人季報(bào),2月只需要報(bào)個(gè)人所得稅吧?商貿(mào)行業(yè),如果2月代開專票了,已經(jīng)交了增值稅,2月申報(bào)暫時(shí)不填增值稅申報(bào)表,4月季報(bào)再填增值稅,附加稅,還有印花稅是什么情況下需要報(bào)?
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2022-02-23
如果看增值稅納稅申報(bào)表主表計(jì)算增值稅稅負(fù),是用應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷售收入,還是只用銷項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)果作為分子去除以銷售收入啊
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2017-03-03
請問小規(guī)模納稅人季報(bào)填增值稅申報(bào)表時(shí)第四項(xiàng),免稅銷售額那是填含稅的銷售額還是填不含稅的銷售額呢
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2020-01-10