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老師你好,請(qǐng)問(wèn)再給員工繳納社保的時(shí)候,是按照員工的規(guī)定工資繳納的,但是再做賬的時(shí)候,將員工工資計(jì)入管理費(fèi)用時(shí)的金額,卻變成了員工工資扣去個(gè)人稅費(fèi)之后的實(shí)發(fā)工資的金額,導(dǎo)致管理費(fèi)用減少了,而且賬上的工資與社保上的工資對(duì)不上,請(qǐng)問(wèn)老師這種情況我該怎么辦?
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2019-08-02
車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的職工薪酬計(jì)那里? 生產(chǎn)車(chē)間管理人員的工資計(jì)那里?
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2016-04-24
建筑行業(yè)成本核算方法名稱(chēng)是什么?
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2018-04-25
銀行的管理費(fèi)服務(wù)費(fèi)等算是財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
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2017-10-11
銀行收取賬戶(hù)管理費(fèi)是記在財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用
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2018-06-20
老師,我想問(wèn)一下個(gè)體工商戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián)到銀行卡里測(cè)試一下能不能用,需不需要寫(xiě)附言
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2020-04-26
我現(xiàn)在有一張二月份工資單。我是拿一張記賬憑證做賬,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 ???還是分開(kāi)寫(xiě),生產(chǎn)部門(mén)工人工資 計(jì)入 制造費(fèi)用。管理部門(mén)工資計(jì)入管理費(fèi)用?
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2018-02-13
公司是商業(yè)管理有限公司 經(jīng)營(yíng)的是一個(gè)商場(chǎng)的管理 不是自己經(jīng)營(yíng)的 如果商家賣(mài)了貨 替商家給顧客開(kāi)發(fā)票的話(huà) 怎么來(lái)入賬怎么來(lái)報(bào)稅
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2018-10-10
銀行劃扣基本賬戶(hù)管理費(fèi),借:管理費(fèi)用 還是 財(cái)務(wù)費(fèi)用?
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2021-03-17
老師,公司主要是收租的 大概2100個(gè)商戶(hù)收租金水電管理費(fèi)這樣 我要學(xué)習(xí)什么行業(yè),謝謝老師
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2020-07-19
請(qǐng)問(wèn)微商品牌掛靠我的公司,我應(yīng)該收取多少管理費(fèi)
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2019-10-01
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
老師,政府撥款的不征稅收入,要求能提供政府撥款的文件、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款的銀行回單,相應(yīng)資金的使用專(zhuān)門(mén)管理辦法。 這個(gè)資金管理辦法指的是具體的文件嗎 資金管理辦法是單獨(dú)的文件嗎?我們沒(méi)有單獨(dú)的這么一個(gè)文件,有政府撥款文件、政府撥款回單
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2022-06-09
。我家有一個(gè)小超市,有個(gè)體工商戶(hù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。另外有兩輛吊車(chē)。吊車(chē)在工地干活,他們需要銳票。用超市的個(gè)體工商管理證可以嗎
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2020-06-21
零基礎(chǔ)上崗 “練習(xí)8-稅費(fèi)”中的練習(xí)11計(jì)提本月工資、社保、個(gè)稅。為什么計(jì)提社保和個(gè)稅的借方:應(yīng)付職工薪酬,而不是管理費(fèi)用?并且計(jì)提的金額是代扣個(gè)人承擔(dān)部分嗎?
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2016-10-25
舉例:上個(gè)月應(yīng)發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒(méi)上退回去,在這個(gè)月扣除兩百。計(jì)提上月工資時(shí)是不是:借管理費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬哈20000
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2022-02-18
老師,工資可以不做預(yù)提,不通過(guò)應(yīng)付職工薪酬,直接發(fā)工資入管理費(fèi)用嗎?
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2019-07-09
你好,公司是做設(shè)計(jì)外包的,目前只有人工費(fèi),之前每個(gè)月計(jì)提都是做借:管理費(fèi)用-工資,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在上一年的賬已經(jīng)結(jié)了,上次咨詢(xún)老師說(shuō)是應(yīng)該做勞務(wù)成本,請(qǐng)問(wèn)是不是按圖片上面的調(diào)整???
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2020-02-22
我們公司是9月份第一次發(fā)工資,發(fā)8月份的工資。沒(méi)有買(mǎi)社保公積金。我8月31號(hào)記賬的計(jì)提分錄是 借:管理費(fèi)用 -工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 3000 , 到9月15號(hào)發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬 3000 貸:現(xiàn)金 3000 這樣對(duì)嗎?然后9月份買(mǎi)社保公積金了,在9月中旬銀行代扣了9月的社保公積金費(fèi)用了,這個(gè)時(shí)候是怎么記賬?還是等月末計(jì)提到下個(gè)月再算?
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2019-10-09