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老師您好,我公司向銀行貸款需要做報表,目前是建材商貿(mào)公司,在修建一個大型的建材廣場,屬于在建工程。這個報表該怎么做呀
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2015-10-13
服務(wù)行業(yè),拉業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員的工資做管理費用還是入成本呢?
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2018-02-10
企業(yè)行政管理部門的長病人員的工資到底該計入什么賬戶?
1/1355
2015-10-05
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個公司做變更,奇怪的是工會那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理?。抗家盐野值牡捅H∠?!
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2019-01-21
老師您好,我想問問公司籌備期間費用我都放到管理費用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費用—工資這樣做行嗎?
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2019-10-09
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
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2020-03-31
如果一個商品進價是10000,賣價是11000 按照10%扣管理費,用成本算管理費,那么不就沒提成了
1/1020
2017-04-12
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項未付,這個分錄怎么做
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2019-06-17
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因為我的應(yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負數(shù)),貸:現(xiàn)金(負數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當月發(fā)當月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應(yīng)發(fā)工資?
1/672
2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
1/859
2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
1/393
2022-06-19
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
1/919
2019-10-15
環(huán)保工程施工費(污水總管改造建設(shè)土建施工)怎么做會計分錄?謝謝老師。
1/1930
2020-06-29
我想請問一下掛靠單位的事,有個小項目想掛靠建筑公司,想了解一下稅和管理費的情況,掛靠一個二級建筑公司,一般是幾個點的管理費,一萬多平方的廠房
2/1168
2019-05-07
就剛剛的問題做咨詢,建筑公司的收取的管理費才是收入。其他的不記收入,有其他的入賬方式嗎?
2/946
2017-02-11
老師,建筑業(yè)培訓費(非學歷教育)是不是也計入管理費?
1/366
2022-09-20
老師好,我們是建筑公司,現(xiàn)在要收取一個項目的稅金及管理費,我怎么記科目啊
1/1013
2021-08-11