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老師好 我們公司經營半年多了,一直沒收入,有些吃飯的發(fā)票,計入管理費用-業(yè)務招待費了,估計2016年下半年也無收入,那2017年匯算清繳的時候如何調整業(yè)務招待費?
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2016-08-02
老師您好,我們在成都開了分公司,非獨立核算,我在其他應收款下設了一個分公司的科目,總公司每個月會給分公司打備用金,用于發(fā)工資,報銷費用等,請問現在分公司產生了業(yè)務招待費,這個發(fā)票應該開成總公司的還是分公司的呢?
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2020-09-28
一般納稅人企業(yè),哪些費用計入開辦費,業(yè)務招待費,差旅費,加油費,過路費,過橋費記入什么科目。簡直分不清楚
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2017-08-22
老師請問 一般納稅人和小規(guī)模區(qū)別,業(yè)務招待費扣除比例是不超過年銷售額的千分之五,還是月的銷售額千分之五呢?
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2018-12-31
請問我們物業(yè)公司,公司搞了一個活動,組織業(yè)主一起參與包粽子,包好的粽子業(yè)主最后可以自己帶走,請問賬上確認為什么費用?業(yè)務招待費還是業(yè)務宣傳費?
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2022-06-08
老師早上好。 想問一下,匯算清繳的時候發(fā)現21年12月有筆業(yè)務招待費比如6W入錯科目,應調整為職工福利費。 現在匯算清算表應該怎么填報及調整?12月份的分錄以及報表需要調整嗎?
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2022-05-23
代賬公司給客戶做賬,公交定額發(fā)票一般做在管理費用——旅費賬戶還是管理費用———業(yè)務招待費賬戶?
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2022-03-28
1、某居民企業(yè),2022年度的經營業(yè)務如下:(1)取得銷售收入3300萬元;(2)發(fā)生銷售成本1800萬元;(3)發(fā)生銷售費用650萬元(其中廣告費480萬元),管理費用580萬元(其中業(yè)務招待費25萬元),財務費用80萬元;(4)銷售稅金260萬元(含增值稅180萬元);(5)營業(yè)外收入100萬元,營業(yè)外支出60萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款50萬元,支付稅收滯納金9萬元);(6)已經計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為280萬元,撥繳職工工會經費10萬元、職工福利費38萬元、職工教育經費15萬元。要求根據上述資料回答下列問題:(1)該企業(yè)2022年度會計利潤總額是( )萬元。(2)廣告費扣除限額是( )萬元,其調整額是( )萬元。(3)業(yè)務招待費扣除限額是( )萬元,其調整額( )萬元。(4)公益性捐贈支出扣除限額是( )萬元,其調整額是( )萬元。(5)工會經費扣除限額為( )萬元,職工福利費扣除限額為( )萬元,職工教育經費扣除限額為( )萬元,三項經費調整額合計數為( )萬元
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2023-12-18
1、某居民企業(yè),2022年度的經營業(yè)務如下:(1)取得銷售收入3300萬元;(2)發(fā)生銷售成本1800萬元;(3)發(fā)生銷售費用650萬元(其中廣告費480萬元),管理費用580萬元(其中業(yè)務招待費25萬元),財務費用80萬元;(4)銷售稅金260萬元(含增值稅180萬元);(5)營業(yè)外收入100萬元,營業(yè)外支出60萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款50萬元,支付稅收滯納金9萬元);(6)已經計入成本、費用中的實發(fā)工資總額為280萬元,撥繳職工工會經費10萬元、職工福利費38萬元、職工教育經費15萬元。要求根據上述資料回答下列問題:(1)該企業(yè)2022年度會計利潤總額是( )萬元。(2)廣告費扣除限額是( )萬元,其調整額是( )萬元。(3)業(yè)務招待費扣除限額是( )萬元,其調整額( )萬元。(4)公益性捐贈支出扣除限額是( )萬元,其調整額是( )萬元。(5)工會經費扣除限額為( )萬元,職工福利費扣除限額為( )萬元,職工教育經費扣除限額為( )萬元,三項經費調整額合計數為( )萬元
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2023-12-18
甲企業(yè)為一家居民企業(yè),2020年發(fā)生經營業(yè)務如下: (1)取得營業(yè)收入4000萬元; (2)發(fā)生營業(yè)成本2600萬元: (3)發(fā)生銷售費用770萬元(其中廣告宣傳費650萬元)、管理費用480萬元(其中業(yè)務招待費25萬元,研發(fā)費用100萬)、財務費用60萬元; (4)發(fā)生稅金及附加40萬元; (5)取得營業(yè)外收入80萬元、發(fā)生營業(yè)外支出50萬元(含通過公益性社團向貧困地區(qū)捐款40萬元,支付稅收滯納金6萬元) (6)計入成本、費用中的工資總額200萬元,撥繳工會經費5萬元,職工福利費31萬元,職工教育經費18萬元。 解析:廣宣費扣除限額4000*15%=600,調增50 業(yè)務招待費扣除限額4000*0.5%=20,25*60%=15,調增10 利潤總額4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 解析利潤總額中的-40是為什么?謝謝
1/2392
2021-10-21
我想咨詢一下關于業(yè)務招待費,就比如說我的業(yè)務招待費發(fā)生額是11797,我調增的金額是不是4718.8?(和營業(yè)收入的千分之5相比選擇百分之60扣除)
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2020-04-22
老師 我們在酒店招待了客戶 對方開票直接就開成招待費 我可以入賬么? 什么明細也沒有 我知道娛樂業(yè)不能這樣開 但是酒店我不怎么了解
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2017-11-03
公司收入12萬,招待費1000,允許稅前扣除的是600,所得稅會算是不是要調增400元?如果業(yè)務招待費是600,稅前扣除是不是300,匯算時是不是還要調增。
1/772
2017-06-14
一般納稅人的住宿招待費專票,借,招待費 23000 貸:其他應付款 23000是這樣嗎?稅點要單獨列出來嗎?兩聯票,附哪張在憑證后面,另一聯是單獨還是?
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2019-02-18
老師,業(yè)務招待費有些是管理費用的有些是銷售費用的,請問企業(yè)所得稅匯算清繳的業(yè)務招待費可以抵扣的是不是要把這兩項加起算的啊
1/713
2020-01-10
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎 老牛球球 于 2020-12-28 10:24 發(fā)布
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2021-11-18
一般納稅人,主營業(yè)收入500000元,業(yè)務招待費12000元,企業(yè)所得稅按 利潤總額*10%,計算招待費:12000*60%=7200元,500000*0.5%=2500元,那么稅前可抵扣應是2500元,對嗎?
1/1582
2019-12-19
招待投資方領導過來,訂的酒店房費開的發(fā)票住宿費發(fā)票可以計入招待費嗎?是不能計入差旅費的對吧,因只有本單位員工才有差旅費對吧。
1/1083
2019-05-24
老師,失控發(fā)票(普票)當時計入招待費,現在調整報表是不需要補稅的。我這個賬務處理要怎么寫。上一年入賬是借:銷售費用-招待費,貸:庫存現金
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2024-11-15
那我現在要進一批茅臺。然后我不想做進那個招待費,就是管理費招待費,還有就是那個員工福利,也沒辦法能入賬的。我進茅臺是用來送禮的
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2018-12-15