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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-11-15 17:24

你好,這個如果要調(diào)出的話就可能要補稅。

會撒嬌的高跟鞋 追問

2024-11-15 17:27

上一年的報表招待費是按照營業(yè)收入的千分之五去核算的,現(xiàn)在調(diào)整以后還是按照千分之五的孰低計算,所以不需要補稅

會撒嬌的高跟鞋 追問

2024-11-15 17:28

我現(xiàn)在就是不清楚,上一年做的那筆分錄是不是要在今年做紅沖處理?

宋生老師 解答

2024-11-15 17:39

你好,你有沒有實際發(fā)生?還是有發(fā)生,只是票有問題。

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相關(guān)問題討論
借庫存現(xiàn)金貸利潤分配未分配利潤,匯算清繳需要調(diào)整。
2022-03-25 09:12:35
同學(xué)你好,這樣做分錄的話,是成本。但是需要企業(yè)所得稅的匯算清繳填視同銷售收入和視同銷售成本還要填數(shù)據(jù)才行
2022-04-18 16:04:32
您好!庫存商品以成本入賬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)以公允價值入賬(銷售金額入賬)。
2022-04-18 17:09:21
這需要根據(jù)您公司的實際狀況來判斷,基本上應(yīng)該以成本為主,但是對招待客戶的產(chǎn)品若比較少,招待費可能較大,而實際銷售金額較少,就可以考慮將招待費用入賬為實際銷售金額,以減少稅費承擔(dān)。拓展知識:任何企業(yè)在招待客戶時,都應(yīng)該考慮成本與稅費的影響,以便為公司節(jié)省開支,獲取更大的收益。案例:比如某公司需要招待外國客戶,為了減少稅費的負(fù)擔(dān),就可以考慮將招待費當(dāng)作銷售金額來抵扣,以最大程度減少稅費承擔(dān)。
2023-03-14 10:49:29
你好,公司購買黃金首飾送客戶,可以計入:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 (所得稅方面,是有扣除限額的,而不是全額據(jù)實扣除)
2024-03-01 11:55:37
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