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老師,付了3個(gè)月的房租,怎么寫分錄?借:預(yù)付賬款6000貸:銀行存款6000 借:管理費(fèi)用_房租 2000 貸:預(yù)付賬款2000。是這樣嗎?
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2021-05-25
請(qǐng)問,錢已經(jīng)付過(guò)了,發(fā)票沒有收到,分錄可以寫借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到發(fā)票后,借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款嗎?
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2020-04-28
老師 這是原來(lái)的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個(gè)分錄 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用怎么更正
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2024-07-06
某企業(yè)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶中的利息包含有以年利率8%向銀行借入的10個(gè)月期生產(chǎn)用600萬(wàn)元貸款的借款利息以及向非金融企業(yè)借入的年利率12%的10個(gè)月期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用300萬(wàn)元資金的借款利息。則該企業(yè)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除的利息費(fèi)用為( )萬(wàn)元。
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2021-04-11
給銀行貸款的利息用不用通過(guò)應(yīng)付利息計(jì)提,還是直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款?
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2020-03-20
公司分期購(gòu)車, 購(gòu)車時(shí), 借固定資產(chǎn),借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款 分期付款時(shí), 借應(yīng)付賬款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸銀行存款, 幫我看看這樣做分錄對(duì)嗎?其他保險(xiǎn)都放哪個(gè)科目里呢?
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2020-02-19
工業(yè)真賬練習(xí)中,貝爾斯公司的業(yè)務(wù), 財(cái)會(huì)部收到開戶銀行轉(zhuǎn)來(lái)借款利息14833.33元,從存款賬戶中直接扣除。,借:銀行存款 貸:銀行存款 為什么不是借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款
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2015-07-08
不用走應(yīng)付職工薪酬?其他現(xiàn)金收款的記賬憑證編制。 借款、替員工代墊款、租金等 發(fā)生時(shí):借,其他應(yīng)收款-李某 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 收回時(shí):借,庫(kù)存現(xiàn)金 貸,其他應(yīng)收款-李某
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2021-08-02
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時(shí)做賬:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 貸:銀行存款,請(qǐng)問我是在匯算清繳的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個(gè)問題,怎么做分錄
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2022-05-14
第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過(guò)計(jì)提:借 管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
老師,請(qǐng)教下,這樣做工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬務(wù)處理是否可以;計(jì)提時(shí):借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時(shí):借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2022-11-10
計(jì)提工資,借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對(duì)嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
我2017年12月做了一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行 當(dāng)時(shí)是預(yù)存的高速通行費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我怎么調(diào)整 借:預(yù)付賬款 2000,借:管理費(fèi)用 2000 ,借:管理費(fèi)用 2000 貸:以前年度損益 2000,然后 借:以前年度損益 2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎 在把來(lái)的發(fā)票正常做一筆,借:管理費(fèi)用 貸 :預(yù)付賬款嗎
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2018-04-13
利息收入一般都用紅字入賬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個(gè)會(huì)計(jì)分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個(gè)人的利息。借:銀行存款 貨:財(cái)務(wù)費(fèi)用 。。要交的增值稅。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對(duì)不對(duì)?
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2024-03-25
2015年10月1日借入短期借款100萬(wàn)元,年利率為4%,借款期限為6個(gè)月。下列關(guān)于利息的處理不正確的是()A增加財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn)元B增加財(cái)務(wù)費(fèi)用1萬(wàn)元C增加短期借款—應(yīng)計(jì)利息2萬(wàn)元D增加銷售費(fèi)用1萬(wàn)元,為什么答案是ACD呢
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2017-03-24
,汽車租賃企業(yè),1. 購(gòu)入汽車時(shí):借:固定資產(chǎn)--××汽車 貸:銀行存款2. 產(chǎn)生費(fèi)用:借:管理費(fèi)用—油費(fèi)--××汽車 貸:銀行存款3. 收入:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--××公司4. 計(jì)提折舊:借:管理費(fèi)用—累計(jì)折舊 貸:累計(jì)折舊5. 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣對(duì)嗎
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2018-12-27
公司執(zhí)照沒下來(lái),在股東(上級(jí)單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉(zhuǎn)我手上。那會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:庫(kù)存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應(yīng)付款)11000 借:其他應(yīng)收款4000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
老師,店長(zhǎng)借老總的款項(xiàng):借:其他應(yīng)收款-店長(zhǎng) 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L(zhǎng)報(bào)銷時(shí),我做:借:管理費(fèi)用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長(zhǎng) 5000,請(qǐng)問可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29