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老師,我11月份銷項稅額90857.74元,近項稅額16854.31元,上月留抵7415.86元,那我結轉分錄:借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅金額是90857.74—16854.31元還是90857.74—16854.31—7415.86元?。?/span>
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2018-12-06
你好,想接手的賬,上月不用交增值稅,附加稅余額在借方,季度預繳企業(yè)所得稅為零,但賬上余額在貸方有余額,應交稅費-未交增值稅借方有余額,賬能調(diào)嗎?
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2019-04-18
老師好。我們公司用的是企業(yè)會計準則。應交稅費-未交增值稅科目是啥意思?我不理解。
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2020-04-01
之前公司3月份收到別公司一筆款,之前會計做分錄是: 借:銀收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——未交增值稅然后4月份一筆個人轉賬來的我現(xiàn)在根據(jù)之前做的分錄也: 借:銀收 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——未交增值稅這樣可以嗎?還有最后這個未交稅要怎么處理?
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2018-06-04
5月留底2萬,6月銷項11萬,進項7萬,就是結出本期的應交稅費-應交增值稅-未交增值稅貸方是4萬我怎么把5月份的留底稅額體現(xiàn)到6月份
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2018-07-04
老師,小規(guī)模納稅人,第二季度取得不含稅收入30多萬,30當時賬務處理是借:應交增值稅,貸,應交稅費-未交。后申報時免了增值稅及附加稅,現(xiàn)在怎么處理?
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2021-07-15
當月代開一張專票,增值稅能直接借銀行貸主營業(yè)務收入 增值稅銷項,然后銀行代扣借增值稅銷項貸銀行嗎,不結轉到未交稅費了
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2019-01-04
你好,我是去年買了一輛車掛在公司,現(xiàn)在想賣出。需要補交增值稅嗎?
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2020-11-04
增值稅是對增值額交稅,那是不是就理解成應交增值稅=增值額乘以13%呢?
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2019-06-27
增值稅未超過10萬怎樣申報增值稅附加
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2019-12-12
房產(chǎn)預售款預交的增值稅,二級科目用預交和未交是不是都可以,結轉收入的時間科目一致就行
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2017-03-23
制造業(yè)企業(yè)一般納稅人,如果本月7月計提了增值稅,結轉出未交增值稅,8月15號報稅時暫時不繳納,到9月再繳納增值稅可以嗎?
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2018-07-29
應交增值稅――應交增值稅(轉出多交增值稅),如果有余額是一直掛賬嗎!
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2017-09-27
老師我想請問下1.每月計提稅金是不是只用計提增值稅和附加稅,2.我們公司近半年來每月都有留抵,都沒繳過稅也沒計提過,還需要補計提嗎?3.之前學堂有老師回復說每月銷項大于進項就結轉,借 應交稅費-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅,進項大于銷項就不用結轉,那這樣月末應交增值稅借方不就會有余額了?
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2019-04-17
公司介紹性質(zhì) : 小規(guī)模納稅人,外貿(mào)公司 去年12月的賬務處理 : 12月把客戶付的一筆預付款做成了無票收入。 借 銀行存款 109029.55 貸 主營業(yè)務收入 105853.93 貸 應交稅費未交增值稅 3175.62 月末把未交增值稅結轉了 借 應交稅費未交增值稅 3175.62 貸 營業(yè)外收入 3175.62 一月份公司已經(jīng)申請轉為一般納稅人 現(xiàn)在由于退稅需要補開發(fā)票,需要怎么調(diào)賬
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2020-02-23
老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣,這月抵扣了,是由應交稅費-待抵扣進項稅額轉入到應交稅費-應交增值稅進項稅里還是轉入到應交稅費-應交增值稅進項稅-已抵扣里?
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2020-03-17
您好!我想問一下!我今天去稅務局定稅的時候定多了!明天可以改嗎?
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2020-06-10
麻煩咨詢一下,小規(guī)模納稅人2017年銷項額余額 貸方407 2019年我想把賬目調(diào)整到應交稅-未交增值稅 怎么做分錄啊
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2019-04-19
解決個問題:上月未交增值稅是2531.18,當時抵減稅控技術維護費660,表上提示應納稅款1871.18,這月賬務處理有余額660,怎么辦
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2017-07-04
問下老師,我這邊有留底稅額4000多,按正規(guī)做的話需要年末把進項稅額和銷項稅額的差額結轉到,未交增值稅嗎,留底稅的話應該是未交增值稅的借方嗎,是應該按按月結轉,還是按年結轉,麻煩分錄寫一下
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2021-01-07