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,汽車租賃企業(yè),1. 購入汽車時:借:固定資產(chǎn)--××汽車 貸:銀行存款2. 產(chǎn)生費用:借:管理費用—油費--××汽車 貸:銀行存款3. 收入:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入--××公司4. 計提折舊:借:管理費用—累計折舊 貸:累計折舊5. 最后結(jié)轉(zhuǎn)損益。這樣對嗎
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2018-12-27
公司分期購車, 購車時, 借固定資產(chǎn),借應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,貸銀行存款,貸應(yīng)付賬款 分期付款時, 借應(yīng)付賬款,借財務(wù)費用,貸銀行存款, 幫我看看這樣做分錄對嗎?其他保險都放哪個科目里呢?
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2020-02-19
老師,店長借老總的款項:借:其他應(yīng)收款-店長 5000,貸:其他應(yīng)付款-老總 5000,當(dāng)?shù)觊L報銷時,我做:借:管理費用 5000 貸:其他應(yīng)收款5000 借:其他應(yīng)付款 -老總5000 貸:其他應(yīng)收款 -店長 5000,請問可以么?如果不行,如何做,謝謝
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2016-11-29
第三方公司幫我公司員工發(fā)工資 通過計提:借 管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 付款:借其他應(yīng)付款 貸銀行存款這樣可以嗎
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2017-07-04
老師,請教下,這樣做工會經(jīng)費賬務(wù)處理是否可以;計提時:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,返還時:借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入
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2022-11-10
計提工資,借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,繳納社保,借其他應(yīng)收款-社保 貸:銀行存款,對嗎?那其他應(yīng)收款如何平掉呢
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2019-01-12
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評估費用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款) 還是(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)?
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2020-01-04
老師 這是原來的分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 財務(wù)費用 貸:銀行存款這兩張憑證 我想更正成這個分錄 借:管理費用—福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 那里面的財務(wù)費用怎么更正
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2024-07-06
某企業(yè)“財務(wù)費用”賬戶中的利息包含有以年利率8%向銀行借入的10個月期生產(chǎn)用600萬元貸款的借款利息以及向非金融企業(yè)借入的年利率12%的10個月期生產(chǎn)周轉(zhuǎn)用300萬元資金的借款利息。則該企業(yè)在計算應(yīng)納稅所得額時扣除的利息費用為( )萬元。
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2021-04-11
老師請問公司員工替公司發(fā)票,以借款名義提現(xiàn)給他,發(fā)票開回,沖銷他的借款,這筆分錄是?用發(fā)票是總金額入賬,他的借款如何沖銷?
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2016-12-14
老師您好!行政單位2018年個人借款3600元,隔了幾個月2019年個人才報培訓(xùn)費用沖借款,財務(wù)會計做賬了,沖去年的借款預(yù)算會計怎么做?
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2019-07-04
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金,然后員工以費用報銷的形式報銷了 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費用了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,問題來了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實際是已經(jīng)按費用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
老師:加油卡一次充1萬:借:待攤費用 貸:銀行存款 刷卡消費時:借:管理費用 貸:待攤費用 這個分錄對嗎
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2019-06-18
之前有一筆管理費用,我們用銀行付款了,現(xiàn)在人家用現(xiàn)金的形式把錢還給我們。當(dāng)時我們的分錄是借管理費用,貸銀行存款。現(xiàn)在我們是不是把那個管理費用沖掉他,借現(xiàn)金,貸管理費用(紅色借方)?
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2018-01-05
繳納辦公室社保費 時,是借:管理費用-社會保險費 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳 貸:銀行存款,還是借:應(yīng)付職工薪酬-社會保險費 其他應(yīng)付款-社保代扣代繳,貸:銀行存款,借方是用管理費用呢,還是應(yīng)付職工薪酬呢?搞不懂。
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2015-10-14
私人想借用公司的錢,借300萬,我們公司借給他,簽借款合同有限制時間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
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2021-08-17
老師,支付稅控系統(tǒng)維護(hù)費的分錄 借:管理費用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用 -280
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2019-12-27
老師請問 退回服務(wù)費 借:銀行存款600 借:管理費用600(紅字) .結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用600(正數(shù)) 貸:本年利潤600 是這樣做嗎?
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2023-07-06
公司收到工會經(jīng)費返還時,是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?如使用工會經(jīng)費是借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬,然后再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款嗎?
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2019-03-21
和個人借款的利息計入財務(wù)費用,必須簽訂一份借款合同才能稅前扣除嗎?以什么做原始單據(jù)~對方收據(jù)?打款單?是不是也不能超同期銀行借款利率
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2019-01-14