国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

11月份有一份記賬憑證錄錯(cuò)了,應(yīng)該是: 借:管理費(fèi)用 1212 貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712 結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了 請問12月份我改怎么調(diào)回來?。?/span>
1/316
2019-12-03
老師我想問,因?yàn)楣举~上缺305才夠付一筆費(fèi)用,現(xiàn)在老板自己給這個(gè)賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費(fèi)用。1、銀行存款:借305 貸:應(yīng)付票據(jù)305 2、借:管理費(fèi)用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
2/516
2016-01-07
請問老師因?yàn)槲覀児卷?xiàng)目比較多,為了方便查詢哪個(gè)項(xiàng)目的費(fèi)用多少,我想做分錄時(shí)先設(shè)置,借:XXX項(xiàng)目——管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款,這樣設(shè)置科目可以嗎?因?yàn)槲覀児卷?xiàng)目很多,如果把項(xiàng)目放在三級科目就要點(diǎn)很多項(xiàng)才搜索出來而且要另外合計(jì)才能出總的費(fèi)用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
1/460
2016-08-05
本來4月支付當(dāng)月社保是, 借:管理費(fèi)用(單位)96.21 其他應(yīng)收 320.30(個(gè)人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
8/425
2020-07-08
公司員工工傷的醫(yī)藥費(fèi),報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)的時(shí)候,公司會(huì)計(jì)做的是借:應(yīng)付福利費(fèi)-福利費(fèi),貸:現(xiàn)金。而公司員工的體檢費(fèi)3萬多,卻直接是借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款,有點(diǎn)不明白為什么一個(gè)是計(jì)提,一個(gè)是直接歸費(fèi)用
1/578
2016-11-02
上個(gè)月購買的工作服借管理費(fèi)用_福利費(fèi),貸銀行存款現(xiàn)在工作服的進(jìn)項(xiàng)票到了可以抵扣,該怎么做賬???
3/635
2017-05-02
繳納實(shí)收資本的印花稅直接就做到管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款就可以咯,為什么看到這個(gè)實(shí)操這么做的
1/535
2017-09-15
我們是市政公司,給學(xué)校維修,用了學(xué)校的電,已經(jīng)對公支付,金額為5800元,學(xué)校給開了收據(jù),蓋了收費(fèi)專用章,會(huì)計(jì)分錄能否計(jì)入管理費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-電費(fèi),貸:銀行存款
1/182
2021-08-12
老師,您好,我這邊19年12月預(yù)付了19年12月至2020年4月的房租,預(yù)付時(shí),借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,19年要提費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸方記什么科目呢,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票
1/460
2020-01-15
老師,計(jì)提利息時(shí)候 借:管理費(fèi)用 5 貸:應(yīng)付利息 5 支付利息時(shí)候 借:管理費(fèi)用 5 應(yīng)付利息 5 貸 銀行存款 10 這個(gè)支付利息的時(shí)候?yàn)樯督枋悄莻€(gè)呢例如這個(gè)數(shù)額
5/991
2019-06-23
在7月份的時(shí)候有張發(fā)票是商標(biāo)權(quán)7500,我入賬借:無形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán) 貸:銀行存款 ;公司業(yè)績下降,沒有什么業(yè)務(wù)了 ,我在本月12月份的時(shí)候 ,就做了 調(diào)整:借:管理費(fèi)用-其他, 貸:無形資產(chǎn)-商標(biāo)權(quán) 可以做這樣的分錄嗎?
1/664
2017-12-27
老師,上午我拿到銀行回單,有跨行轉(zhuǎn)帳手續(xù)費(fèi)和信使費(fèi)兩個(gè)回單,做憑證時(shí)能粘貼在一起做借:單位管理費(fèi)用嗎
1/594
2019-08-05
企業(yè)給員工買的意外保險(xiǎn)怎么做賬,保險(xiǎn)費(fèi)3000,手續(xù)費(fèi)6,是不是借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 3006 貸:銀行存款 3006
1/694
2018-08-29
公司員工的體檢費(fèi)報(bào)銷直接用基本戶進(jìn)行報(bào)銷了,分錄是否可以直接做分錄是:借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款?
7/1291
2017-05-01
老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進(jìn)來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時(shí)候借管理費(fèi)用,直到費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款;那請問年底發(fā)票進(jìn)來的時(shí)候我怎么做分錄
3/406
2021-06-04
購買財(cái)務(wù)軟件的款3500計(jì)入借:管理費(fèi)用-軟件費(fèi),貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
1/909
2017-11-04
老師,我去年12月份繳納房租 當(dāng)時(shí)付錢的時(shí)候是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 今年開始待攤 不是 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款嗎 為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呢 這個(gè)借方余額夜魔懂滴結(jié)轉(zhuǎn)過來
1/610
2020-06-08
老師好,1、我公司商標(biāo)權(quán)支付1200元,分錄是借:無形資產(chǎn)--商標(biāo)權(quán)1200,貸銀行存款1200嗎?2、因?yàn)榻痤~少,我可以:借管理費(fèi)用,貸銀行存款嗎?3、如果計(jì)入無形資產(chǎn),按多久攤?cè)胧裁促M(fèi)用?4、攤完后,那么無形資產(chǎn)的賬面就是0了嗎?謝謝老師。
1/691
2020-03-29
老師,我6月預(yù)付了6,7,8三個(gè)月的房租,我做了借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。是不是還需要做一筆6月的攤銷分錄,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。謝謝
1/604
2019-07-04
檢測費(fèi)在7月已付款,且收到發(fā)票,但未抵扣,7月記賬借:管理費(fèi)用貸:銀行存款,這個(gè)月抵扣時(shí)如何做分錄記賬
1/600
2019-12-10