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春姝
于2021-08-12 11:22 發(fā)布 ??1287次瀏覽
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2021-08-12 11:23
你好 這個應該計入到主營業(yè)務成本里面 學校支付給你們維修費用 計入主營業(yè)務收入
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收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
調整以前年度管理費用會計分錄什么做:原來的會計分錄是:借:管理費用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以銀行存款支付應由管理費用負擔的材料倉庫租金4800元的會計分錄
答: 借管理費用貸銀行存款。。。。。
購買辦公軟件的會計分錄。借:管理費用-其他 貸:銀行存款
討論
以銀行存款支付車間管理費用2000元,會計分錄怎么寫
請問老師:購買粽子送給客戶的會計分錄是不是:借:管理費用,貸:銀行存款
老師,我們公司公戶收到退社保工傷費 我會計分錄 借:銀行存款 貸:管理費用-社保 行嗎還是說紅字的 借:管理費用 -00 貸:銀行存款 -00
關于解除勞動合同一次性補償款會計分錄怎么做可以借:管理費用-辭退福利 貸:銀行存款這么做嗎
軼塵老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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