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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-07-10 15:36

借管理費用  負數(shù)  借銀行存款,你之前沒有計提么?

張張 追問

2019-07-10 15:38

我之前做的是借:管理費用 -社保
         貸:銀行存款 

maize老師 解答

2019-07-10 15:39

那現(xiàn)在就這么沖吧,借管理費用 負數(shù) 借銀行存款,

張張 追問

2019-07-10 15:44

這個就是有計提出來的對吧

maize老師 解答

2019-07-10 16:02

你之前沒有計提就這么沖回,

張張 追問

2019-07-10 16:04

哦,計提是有多一步應交職工薪酬這塊對吧

maize老師 解答

2019-07-10 16:13

是的,你沒有做那就按你 上面那個沖回就可以

張張 追問

2019-07-10 16:18

如果是有計提那是不是要另外做會計分錄

maize老師 解答

2019-07-10 16:21

計提是沖回計提那個分錄還有退回那個分錄需要沖回2個分錄

張張 追問

2019-07-10 16:33

好的,就是紅字的沖回兩個對吧

maize老師 解答

2019-07-10 16:42

是的,對沖掉2個你這個只做一個就沖一個

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相關問題討論
你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。
2024-09-12 15:28:39
你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
2024-03-27 08:46:07
你好 這個應該計入到主營業(yè)務成本里面 學校支付給你們維修費用 計入主營業(yè)務收入
2021-08-12 11:23:19
借管理費用貸銀行存款。。。。。
2015-10-17 21:16:18
你好,是怎么錯了呢?今年的還是去年的?
2020-04-21 11:20:46
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