
銀行對公賬戶管理費(fèi)用,分錄借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
老師好 ,請問11月支付:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
答: 你好,退回來做相反分錄。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前的會計做賬的時候沒有提現(xiàn)銀行存款這個科目,現(xiàn)在有一筆辦公費(fèi)是銀行存款支付的,我應(yīng)該怎么做分錄,如果借管理費(fèi)用,貸銀行存款的話,銀行存款就會變成負(fù)數(shù)
答: 你好,你要把上月末的存款余額先做一筆借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金或者貸其他應(yīng)付款

