
老師我想問,因為公司賬上缺305才夠付一筆費用,現(xiàn)在老板自己給這個賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費用。1、銀行存款:借305貸:應(yīng)付票據(jù)3052、借:管理費用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
答: 直接做,借:管理費用500 貸:銀行存款195 貸:其他應(yīng)付款-老板 305,或你把老板的這305像你那樣分開做也可以,但貸方科目是其他應(yīng)付款,不是應(yīng)付票據(jù)
1月份已計提管理費用200元,貸其它應(yīng)付款,2月份付款又借管理費用200.2元,貸銀行存款,這個我要怎么處理呢,老師
答: Na你現(xiàn)在就調(diào)整調(diào)整的賬務(wù)處理,就是借其他應(yīng)付款貸管理費用。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
繳納社保 是借,管理費用 公司承擔(dān)部分 其它應(yīng)付款-代付社保個人承擔(dān)部分 貸 銀行存款對嗎
答: 您好,計提公司社保公積金通過應(yīng)付職工薪酬科目過度,計提個人部分是借應(yīng)付職工薪酬工資


吳月柳 解答
2016-01-07 11:51
吳月柳 解答
2016-01-08 10:37