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增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 增值稅25行為負(fù)數(shù),怎么處理 增值稅申報(bào)表期初未交稅額為負(fù),期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補(bǔ)稅額沒(méi)有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
上季度預(yù)交稅款后代開(kāi)專票后做廢,稅款未退,本季代開(kāi)專票,抵了前預(yù)交稅款,季度末增值稅申報(bào)表未帶出來(lái)預(yù)交稅款?怎么申報(bào)
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2019-04-11
老師,我想問(wèn)下關(guān)于應(yīng)交增值稅多交部分上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),下月交增值稅的時(shí)候怎么充繳呢?賬務(wù)處理怎么做呢?
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2021-03-10
增值稅未申報(bào)未比對(duì)怎么處理
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2021-07-03
匯算清繳時(shí)增加了一筆去年的未開(kāi)票收入,那么增值稅需要補(bǔ)交嗎?可以用留抵稅額來(lái)抵扣嗎?怎么填增值稅報(bào)表?
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2020-05-08
甲公司于2021年3月5日向乙公司銷售一批產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,金額為40000元,由于是成批銷售,甲公司給乙公司10%的商業(yè)折扣。要求:編制收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;
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2023-03-23
收到代理出口貨物證明怎么入賬,申報(bào)增值稅時(shí)全部金額填入免稅銷售額欄次,沒(méi)有體現(xiàn)增值稅額,入賬還需貸未交增值稅嗎?
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2018-05-31
老師:收到未開(kāi)票的收入,需要去國(guó)、地稅預(yù)交稅款嗎,如果預(yù)交2%的預(yù)交增值稅 我怎么做分錄
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2017-06-30
應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)專用賬本結(jié)轉(zhuǎn)該怎么登,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是另外在寫(xiě)一個(gè)三欄式賬頁(yè)嗎
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2019-03-27
下面這張電子交款憑證都出來(lái)了,為什么上面的記賬憑證還是掛應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅呢
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2019-03-05
進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額58310.4減免稅借方1150.00進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方36182.76轉(zhuǎn)出未交未交增值稅借方41529.82銷項(xiàng)稅額貸方101288.41,根據(jù)這些余額計(jì)算本月需交的增值稅計(jì)算公式,這幾個(gè)數(shù)字之間的勾稽關(guān)系是怎樣的
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2018-03-31
月未轉(zhuǎn)出未交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留抵稅額 對(duì)嗎?
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2024-04-11
您好老師:我是菜鳥(niǎo)一個(gè),想請(qǐng)問(wèn)老師關(guān)于收到增值稅普通發(fā)票和電子普通發(fā)票對(duì)公司來(lái)說(shuō)能抵扣嗎?謝謝!
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2019-08-28
發(fā)現(xiàn)公司2021年7月計(jì)提增值稅的的時(shí)候分錄沒(méi)有錯(cuò),然后2021年8月繳納增值稅的時(shí)候,對(duì)方當(dāng)時(shí)入錯(cuò)賬了,對(duì)方的分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 ,這樣就導(dǎo)致我看對(duì)方交接給我的年初數(shù)據(jù)里面,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸方就多了這個(gè)金額,但是對(duì)方年度又把2021年都的銷項(xiàng)稅額的那個(gè)余額都調(diào)整為了0。然后這是我做的調(diào)賬分錄,麻煩你那邊看下可以不:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:以前年度損益調(diào)整
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2022-04-27
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)全年應(yīng)交增值稅,已交增值稅應(yīng)該怎么填
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2021-03-28
本年應(yīng)交增值稅是多少本年已交增值稅、本年應(yīng)交增值稅分別是多少?
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2017-03-08
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人從事不動(dòng)產(chǎn)租賃,開(kāi)5%普票,季度收入未超過(guò)45萬(wàn)免交增值稅,請(qǐng)問(wèn)免交的增值稅是轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2022-07-09
老師,我上個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:(出現(xiàn)留底情況) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6500 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出多交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))7000 我本月銷項(xiàng)稅是1500元,進(jìn)項(xiàng)稅是1200,上月留底500 是不是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出多交增值稅300 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)1200 這樣做呀?
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2023-09-11
接手一家增值稅一般納稅人,19年1月開(kāi)始做賬,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上的12月底留抵余額是9000,資產(chǎn)負(fù)債表上12月底應(yīng)交增值稅未交余額是-1800,差額8200,該怎么調(diào)賬?
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2019-02-18
增值稅小規(guī)模納稅人,月銷售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過(guò)30萬(wàn)元,以下稱免稅標(biāo)準(zhǔn))免征增值稅,如果開(kāi)具的是增值稅專用發(fā)票,無(wú)論金額大小,均需交稅。那如果我是開(kāi)的增值稅普通發(fā)票,是不是就不用交稅了?
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2019-12-19