發(fā)現(xiàn)公司2021年7月計提增值稅的的時候分錄沒有錯,然后2021年8月繳納增值稅的時候,對方當(dāng)時入錯賬了,對方的分錄是這樣的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 ,這樣就導(dǎo)致我看對方交接給我的年初數(shù)據(jù)里面,應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸方就多了這個金額,但是對方年度又把2021年都的銷項稅額的那個余額都調(diào)整為了0。然后這是我做的調(diào)賬分錄,麻煩你那邊看下可以不:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:以前年度損益調(diào)整
天青色等煙雨
于2022-04-27 09:37 發(fā)布 ??1209次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2022-04-27 09:45
同學(xué)你好
企業(yè)會計準則跨年調(diào)整可以這樣做
但是還得再做一個
借以前年度損益調(diào)整
貸利潤分配未分配利潤
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你好,正確的是貸方應(yīng)當(dāng)是銀行存款科目核算 嗎?
2019-09-29 14:17:52

同學(xué)你好
這個可以的
2022-02-15 15:46:56

替代的是主營業(yè)務(wù)收入
還要再做分錄 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-09-11 14:01:10

你好,是什么情況需要補交增值稅
2018-06-11 08:54:47

你好 是的 這樣做就可以了。
2020-01-07 15:28:32
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天青色等煙雨 追問
2022-04-27 10:37
樸老師 解答
2022-04-27 10:47