
去年的費用發(fā)票,借:以前年度損益調(diào)整,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸:銀行存款,這個進項稅額現(xiàn)在可以抵扣嗎?以前年度損益調(diào)整匯算清繳可以做費用嗎?
答: 你好,可以抵扣的,只要不過期??梢宰鲑M用的
匯算清繳后,要調(diào)增,通過以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 應交稅費這樣對嗎?
答: 你好,補交企業(yè)所得稅是這樣處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,1_去年暫估了100萬的成本,但是去年忘記沖掉了,然后去年根據(jù)發(fā)票又做了一筆成本,導致成本重復記賬!今年沖去年的暫估,可以做如下分錄嗎? 借 以前年度損益調(diào)整(紅字 )100 貸 應付賬款(紅字) 100 借 利潤分配(紅字) 100 貸 以前年度損益調(diào)整(紅字) 100 2--- 今年發(fā)現(xiàn)去年認證的發(fā)票20萬未記賬,今年做賬 借 以前年度損益調(diào)整 19萬 借 進項稅額 1萬 貸 應付賬款 20萬 借 利潤分配19 貸 以前年度損益調(diào)整 19 那 以前年度損益調(diào)整來金額應是100-19=81萬,這81萬匯算清繳時候做調(diào)嗎?那應該填在哪個表里?
答: 你好,這81萬應該做納稅調(diào)增的

