国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,應(yīng)交增值稅待抵稅金科目,是用來核算未進(jìn)行認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額嗎,比如我購進(jìn)月末有未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額,我是不是要這么做,借應(yīng)交稅費待抵稅金,貸方應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額
4/958
2019-12-28
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實際上是消費者交的。
1/388
2019-01-29
那可不可以這樣理解:企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅,但實際上是從消費者身上多要錢用于交稅費,這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損,這樣的話對企業(yè)征收增值稅,是企業(yè)交的,但實際上是消費者交的。
1/616
2019-01-29
小規(guī)模的,比如這個月主營業(yè)務(wù)收入200,增值稅是6元,1、月末的時候還用把增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?月末的時候怎么做分錄?2、假如這個季度是免交增值稅的怎么做分錄呢
1/555
2018-08-27
應(yīng)交稅費的應(yīng)交增值稅是借方多欄嗎
1/143
2023-12-09
中介收入?yún)R總計提增值稅,9 有計提國稅,免稅了,借:其他業(yè)務(wù)收入—中介收入,貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。我現(xiàn)在分錄怎么做了?
2/676
2016-10-28
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費-未交增值稅的貸方累計數(shù)要相同是嗎?
1/1313
2017-07-29
老師 小規(guī)模納稅人繳納增值稅怎樣今計提 和一般納稅人分錄一樣的嗎 通過應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎 請列下科目
4/548
2021-04-06
賒購一屁材料,驗收入庫,增值稅發(fā)票收到,款項未支付,轉(zhuǎn)賬支票支付增值稅運費2180(交通運輸業(yè)增值稅率9%)會計分錄怎么寫
1/831
2022-05-13
老師保安公司差額征稅:確認(rèn)收入時會計處理 借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--未交增值稅。支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金會計處理 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,這樣算下來是不是最后不用交增值稅
1/840
2020-05-14
前財務(wù)8月的科目余額表,未交增值稅9887.49,實際上應(yīng)該是19039.49,少了9152.33,能用什么辦法自直接調(diào)賬嗎?
1/403
2017-09-25
老師,小規(guī)模企業(yè)在銷售的時候借:應(yīng)收賬款 貸;主要業(yè)務(wù)收入 貸;應(yīng)繳稅費-增值稅-銷項稅是吧 還是貸方的應(yīng)繳稅費-未交增值稅
3/520
2017-06-16
老師,進(jìn)項稅額大于銷項稅額,轉(zhuǎn)出的未交增值稅為留抵稅不繳稅,這個留抵稅在下期是怎樣抵扣呢?是用下期的銷項-(留抵稅+進(jìn)項)嗎?
1/1225
2020-04-25
老師,請問一下,進(jìn)項稅額,銷項稅額等是月底轉(zhuǎn)還是年終轉(zhuǎn)入未交增值稅?
1/432
2020-11-24
老師:麻煩請教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國稅申報表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項特多少,進(jìn)項多,進(jìn)項大于銷項月底沒做帳務(wù)處理,年底的時候要不要把進(jìn)銷項全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
2/750
2016-11-25
老師,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅銷項稅額-進(jìn)項稅額,預(yù)交的稅款要減去么?還是只減去認(rèn)證的進(jìn)項稅額?
1/517
2021-07-01
未交增值稅借方余額有10w已查出原因是因為只記錄了進(jìn)項稅額(借 材料 借 進(jìn)項 貸 應(yīng)付帳款,借 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額 貸 進(jìn)項稅額,借 未交增值稅 貸 轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額),現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理,沒有留底也沒有欠稅款
1/705
2020-05-03
老師問下,之前財務(wù)做賬,有些科目一直不平,應(yīng)付職工薪酬,未交增值稅,附加稅,這個科目都不平,之前計提的稅金跟實際繳納不一致怎么調(diào)平呢
2/533
2021-04-06
老師,為啥我在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前從賬套中導(dǎo)出的科目余額表中未交增值稅貸方金額與我實際這個月申報時需要交的增值稅金額會不一致呀
2/276
2024-03-13
一般納稅人,增值稅前期有可抵減的,并抵減后還有可抵余額,沒有其他未交增值稅,請問需要做分錄嗎,如需要,怎么做?
3/824
2021-10-17
添加到桌面