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送心意

恒山老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2021-10-17 13:05

你好,不需要做分錄的

米嘟媽媽 追問

2021-10-17 13:10

問了其他老師說,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅???還有的說,借:減免稅額,貸:營業(yè)外收入,都被整糊涂了???

恒山老師 解答

2021-10-17 18:04

你說的抵減額是加計抵減額還是未抵扣完的進項稅額?

米嘟媽媽 追問

2021-10-18 11:34

抵減稅控,不做會計分錄余額就會變動,做分錄發(fā)生額一增一減余額不變?您看看是否需要做?

恒山老師 解答

2021-10-18 11:53

借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:管理費用

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您好 月末的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2019-12-12 16:21:20
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
你好!不用賬務(wù)處理,已交的已經(jīng)在應(yīng)交稅費-未交增值稅借方反映了
2019-08-22 20:33:18
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
是的,幫您列一個完整分錄 如果計算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 次月繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-06-17 16:30:17
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