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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-24 09:20

借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   貸;銀行存款

時(shí)光飛逝 歲月如梭? 追問

2017-10-24 09:30

老師不是和一般納稅人一樣操作碼?

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借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2017-10-24 09:20:11
小規(guī)模月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2019-06-23 16:42:49
您好 一般納稅人正確的 小規(guī)模納稅人把應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目改為應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅就可以了
2019-07-10 19:04:03
上述處理沒有問題,是完全正確的??梢杂靡呀欢惤鸷怂?,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
你好,是不對(duì)的 正確的應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款等科目
2017-09-18 21:30:21
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