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老師,您好!我是一家裝飾公司會計,我公司在外地一般計稅的工程,需要開外經(jīng)證到工程所在地預交2%的增值稅,請問這稅額是計入“應交增值稅/已交稅金”還是計入”應交稅費/預交增值稅”啊
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2018-05-24
老師你好,我想問下,建筑業(yè)異地預交的增值稅,我在做賬的時候用的是應交稅費-應交增值稅--已交稅金可以嗎?
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2018-03-10
接手的公司,“應交稅費-應交增值稅-已交增值稅”借方余額8萬多,此科目放著有意義嗎?可以結(jié)轉(zhuǎn)為“0”嗎?如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-02-11
老師,應交稅費-應交增值稅-已交增值稅,這個科目是怎么使用的?
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2015-10-19
你好老師,每個月增值稅銷項稅正常做會計分錄,上交季度增值稅的時候,是應該借應交稅費-應交增值稅-銷項稅,還是借應交稅費-應交增值稅-已交稅金
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2021-03-10
請問老師?,建筑工程公司在異地預交增值稅的時候,相應的城建稅和教育費附加要不要在異地預交?
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2019-10-20
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅在免增增值稅的范圍內(nèi),那么這個增值稅如何做稅務處理?
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2020-05-15
老師應交稅費--應交增值稅(已交稅金)是不是小規(guī)模企業(yè)采用的科目
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2018-12-13
老師,問下年末了,應交稅金-應交增值稅-銷項稅 、進項稅、已交稅金、轉(zhuǎn)出未交、減免、出口退稅都有余額。要怎么作分錄結(jié)轉(zhuǎn)?。?/span>
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2022-12-30
應交增值稅-已交稅金,是本月繳納本月稅金,屬于預繳,核算本月所應繳納增值稅時應考慮己交稅金(核減)
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2015-09-29
請問一下老師,我前兩個月入了一張增值稅的完稅憑證”就應交稅費—未交稅金“入錯了,我應該要入的“已交稅金”。我要怎么調(diào)回來呢??
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2022-01-07
如果交接過來的客戶減免稅額那里還有已交稅金那里借方有余額,我該怎么處理,不會影響后面的賬務?
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2019-09-18
老師,咨詢一下,自4月1日起,具有旅客信息的火車汽車飛機發(fā)票可以抵扣增值稅了,那抵扣的稅金進應交增值稅–已交稅金嗎?
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2019-10-14
請問老師,交增值稅會計做賬可以做到應交增值稅-已交稅金這個科目不?
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2018-10-22
我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅將已交稅金做成正數(shù),實際是負數(shù),不該繳稅,我怎么做調(diào)整呀
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2019-12-18
在稅局代開專用發(fā)票,開錯了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開發(fā)票的退稅進度
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2019-11-30
甲公司為一家上市公司,2019年持有乙公司交易性金融資產(chǎn)的相關資料如下: (1) 1月1日,甲公司委托證券公司從二級市場購入乙公司股票,支付1640萬元 (其中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元),另支付相笑交易費用4萬元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.24萬元,甲公司將其劃分為交易性金融資產(chǎn)核算。 (2)1月5日,收到乙公司發(fā)放的現(xiàn)金股利40萬元。 (3) 6月30日,持有乙公司股票的公允價值為1800萬元,同日乙公司宣告發(fā)放上半豐服利40萬元。 (4) 10月31日,甲公司將持有的乙公司股票全部出售,售價為2100萬元,適用的增值稅稅率為6%,款項已收到。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務編制下列會計分錄。(1) 1月1日,購入股票的會計分錄。(2) 1月5日,收到股利的會計分錄。 (3) 6月30日,股票市價變動及宣告發(fā)放股利的會計分錄。 (4)10月31日,股票出售的會計分錄。 (5)10月31日,轉(zhuǎn)讓金融產(chǎn)品應交增值稅的會計分錄。
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2020-06-15
老師你好,我今年接的這個公司的賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)他們2016、2017這兩年補繳的稅款都是這樣做的 借:應交稅金——已交稅金40萬 貸:銀行存款 40萬 所以應交稅金借方就一直掛著,我現(xiàn)在可以沖減利潤嗎?正確的分錄應該是什么樣的
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2020-06-28
老師,請問每月要上報母公司和集團的月報表里,應交稅費取值直接從資產(chǎn)負債表上的應交稅費取數(shù),那已交稅費是把1月交的12月稅款填上去還是說這月賬做完計提后,在2月已交的金額做上去呢?
3/5
2025-02-13
未交增值稅,,已交稅金,等等關于增值稅進項,銷項這些科目到底怎么使用?
2/990
2020-01-14