
老師,您好!我是一家裝飾公司會計,我公司在外地一般計稅的工程,需要開外經(jīng)證到工程所在地預(yù)交2%的增值稅,請問這稅額是計入“應(yīng)交增值稅/已交稅金”還是計入”應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅”啊
答: 應(yīng)交稅費(fèi)/預(yù)交增值稅
已經(jīng)認(rèn)證的專項(xiàng)發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已認(rèn)證貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅。這樣對嗎?老師?
答: 對的,分錄就是這么做的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月只有進(jìn)項(xiàng),并且已經(jīng)認(rèn)證,月末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)接 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 你好,沒有應(yīng)納稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的


2463024587 追問
2018-05-24 12:35
袁老師 解答
2018-05-24 17:32