老師,取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費(fèi)發(fā)票不能做進(jìn)研發(fā) 問
您好,可以的,這個(gè)能做進(jìn)項(xiàng)的,也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個(gè)不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個(gè)最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€(gè)科目或者哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表反應(yīng)在其他流動資產(chǎn)還是應(yīng)交稅費(fèi)里面?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅在資產(chǎn)負(fù)債表反映在應(yīng)交稅費(fèi)里面
前幾個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里-應(yīng)交稅費(fèi) 為負(fù)數(shù) ,查了一下是跟增值稅留底金額數(shù)字一樣,但是后來留底金額已經(jīng)用掉了,后期這個(gè)應(yīng)該稅費(fèi)負(fù)數(shù)一直存在,這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理。當(dāng)月使用留底金額的話,是不是也應(yīng)該做一個(gè)分錄比如說上期留底1500,本期應(yīng)交增值稅2500,扣除留底金額實(shí)交1000元。交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 1000 貸:銀行存款 1000那扣除的留底數(shù)字又做如何處理?需要寫分錄嗎?
答: 在購進(jìn)貨物的時(shí)候就是借“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)”。每月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅金-未交增值稅(銷大于進(jìn)) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅金-未交增值稅(進(jìn)大于銷) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
資產(chǎn)負(fù)債表傷應(yīng)交稅費(fèi)呈負(fù)數(shù)是哪里錯(cuò)了嗎?稅費(fèi)已經(jīng)交情了
答: 負(fù)數(shù)表示多交了,你有留抵或者沒有計(jì)提嗎


寧兒 追問
2025-02-13 10:12
郭老師 解答
2025-02-13 10:13
寧兒 追問
2025-02-13 10:25
郭老師 解答
2025-02-13 10:27