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對(duì)于物業(yè)管理公司收取的水費(fèi)按照差額計(jì)稅3%稅率征收,第一張圖片的賬務(wù)處理是沖減成本,第二張圖片的賬務(wù)處理沖減收入,應(yīng)該是做賬務(wù)處理才對(duì)?
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2018-12-22
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是人力資源公司,差額征稅,幫人家代發(fā)工資,我開(kāi)票是其他人力資源服務(wù),對(duì)方說(shuō)我如果開(kāi)服務(wù),工資就要從對(duì)方帳戶(hù)發(fā),他們要對(duì)方,否則他們管理費(fèi)用工資不合理。既然我是代發(fā),那肯定從我們公司帳戶(hù)出呀。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)我要怎么弄?
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2020-10-16
請(qǐng)問(wèn)一下征收率和稅率有什么區(qū)別還有什么是簡(jiǎn)易征收
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2017-08-07
請(qǐng)問(wèn)下老師 就是注冊(cè)個(gè)體戶(hù)的話(huà) 是要看專(zhuān)管員是核定征收還是查賬征收的嗎
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2022-07-30
老師,請(qǐng)教一下,我是分公司,我們這邊有3個(gè)人的社保是在總公司交的,3月份預(yù)繳的一筆錢(qián),直接做了管理費(fèi)用,現(xiàn)在6月份已經(jīng)確定下來(lái)怎么交,個(gè)人部分并沒(méi)有計(jì)提反應(yīng)出來(lái),直接做的話(huà)會(huì)出現(xiàn)其他應(yīng)收款貸方金額,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這筆分錄?
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2020-07-06
老師 我們單位籌建期間繳納的房租 是借 管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸 現(xiàn)金 還是先借 其他應(yīng)收款 - 貸現(xiàn)金 然后每月分?jǐn)? 借管理費(fèi)用-辦公 貸 其他應(yīng)收款-
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2016-01-08
擔(dān)保公司為B公司擔(dān)保的一筆貸款沒(méi)能收回,現(xiàn)在準(zhǔn)備在起訴B公司,目前發(fā)生的訴訟費(fèi),我是先做管理費(fèi)用,還是先掛其他應(yīng)收款-B公司?
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2018-10-15
老師 我的前任會(huì)計(jì)所有社??劭睿际侵苯舆M(jìn)入費(fèi)用,并沒(méi)有計(jì)提 借:管理費(fèi)用-社保 1000 其他應(yīng)收款-員工社保 300 貸:銀行 1300 這樣需要如何更正?
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2019-08-28
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是管理費(fèi)用、其他應(yīng)收款
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2019-12-27
老師,我們公司和另外一個(gè)湖南公司有兩位湖南員工是廣東公司代繳的社保,個(gè)人部分606,公司繳納部分是203; 湖南公司部分的借:其他應(yīng)收款-湖南公司 203 貸:管理費(fèi)用-社保 203 個(gè)人部分:借:其他應(yīng)收款-個(gè)人 606 貸:其他應(yīng)收款社保 606
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2020-11-09
請(qǐng)人事代理機(jī)構(gòu)繳納員工社保繳納未成功。。員工要求返還工資扣除的500塊錢(qián) 這500元分錄我做的按照工資正常發(fā)放 但是多給人事代理機(jī)構(gòu)的錢(qián)未退回 這個(gè)沖掉之前繳納的分錄如何做? 是否是借:管理費(fèi)用250(紅字) 其他應(yīng)收款_公積金250(紅字) 其他應(yīng)收款_人事代理機(jī)構(gòu) 500嗎
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2019-07-03
這個(gè)余額一直掛著,我現(xiàn)在該怎么處理,以前的兩個(gè)會(huì)計(jì)交接做賬沒(méi)有銜接好,前面的會(huì)計(jì)一直掛了這個(gè)其他應(yīng)收款科目,后面的會(huì)計(jì)都直接做到管理費(fèi)用里面去了,沒(méi)有走這個(gè)科目,也沒(méi)有沖掉這個(gè)科目的余額
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2016-08-10
上個(gè)月扣繳社保社保 做的借管理費(fèi)用 把其他應(yīng)收款忘寫(xiě)了 直接貸的五險(xiǎn) 這個(gè)要怎么調(diào)呢
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2018-05-14
請(qǐng)問(wèn)老師,公戶(hù)打款給公司個(gè)人款,我不明白有會(huì)計(jì)看到摘要用途一下做借其他應(yīng)收款,一下又借管理費(fèi)用的。這是為什么呢
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2020-03-26
老師,請(qǐng)問(wèn)我實(shí)際付了200,發(fā)票開(kāi)回來(lái)只有150,但是這個(gè)事情已經(jīng)過(guò)去挺久了,那還有50一直掛在其他應(yīng)收款了,我想把這50平了,給他記入管理費(fèi)用可以嗎
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2018-10-23
如果本月給掛靠的人給他代繳了社保 應(yīng)該怎么做賬 繳納本月社保 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(自己?jiǎn)挝粏T工) 其他應(yīng)收款(員工) 其他應(yīng)收款(代繳非員工部分) 這樣可以嗎
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2020-05-29
老師,單位水桶押金80租金40,但是做賬把租金40與押金做在了一起,做成其他應(yīng)收款-押金120?,F(xiàn)在押金退回來(lái)80,且之前的桶水做管理費(fèi)用辦公費(fèi)900,現(xiàn)在退回來(lái)255。該怎么做賬
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2020-05-27
我們公司采用部門(mén)獨(dú)立核算制度,工廠(chǎng),電商部,渠道部,外貿(mào)部是獨(dú)立核算,以前的會(huì)計(jì)在計(jì)提電商部的水電時(shí),分錄為:借:管理費(fèi)用 -300,借:其他應(yīng)收款-電商部 300,為什么是這樣計(jì)提呢。。
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2017-02-26
老師,計(jì)提工人工資,為什么要分開(kāi)寫(xiě),借:銷(xiāo)售/管理費(fèi)用 貸:職工薪酬 ,借:職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保/公積金,把這兩個(gè)綜合在一起不行嗎,您給解釋一下,計(jì)提社保公積金我不太明白
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2022-04-12
公司領(lǐng)導(dǎo)用捐款的單子來(lái)沖備用金,貸方科目我是應(yīng)該放在管理費(fèi)用-備用金呢還是放在其他應(yīng)收款?
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2016-11-08