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門診部醫(yī)療機(jī)構(gòu)屬免增值稅范疇,但因前期未辦理減免備案,就要交增值稅?
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2018-10-23
老師,您好!麻煩請(qǐng)教一下,公司支付的稅控盤的服務(wù)費(fèi)280.00,計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,月底轉(zhuǎn)出的話,是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 280.00 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280.00 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 280.00 謝謝!
1/980
2021-11-02
應(yīng)交增值稅~減免稅款月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅么?分錄怎么做?
1/1519
2018-09-28
請(qǐng)問:防偽稅控服務(wù)費(fèi)可不可以直接走應(yīng)交稅金--減免稅。即借-應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅-減免增值稅,貸-現(xiàn)金存款
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2019-07-16
一般人 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 借未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)分錄是什么
6/905
2021-10-06
會(huì)計(jì)實(shí)操中有一道題賣廢品收到現(xiàn)金,開的是普通發(fā)票,為什么貸是:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
1/666
2018-12-31
假如1月到3月的普票,第一個(gè)月開了9萬發(fā)票,第二個(gè)月開了11萬,第三個(gè)月沒開,那么這個(gè)季度合計(jì)20萬是不是免交增值稅的?
1/13
2023-05-04
11月,買稅盤,借管理費(fèi)用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 末交增值稅。。貨管理費(fèi)用對(duì)嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
2/693
2016-12-14
請(qǐng)問4月份開始免增值稅的收入要怎么做分錄呢?還要做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目嗎?
2/352
2022-06-30
金稅盤遞減增值稅時(shí),這個(gè)分錄對(duì)不對(duì)??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅600 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅120
1/762
2019-10-10
老師,你好,小規(guī)模納稅人增值稅免交,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方記到哪里?
1/632
2020-04-15
老師,請(qǐng)問因?yàn)橐咔樵鲋刀悳p免的2%,申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎樣填?我們這個(gè)季度沒有超過3 0萬,不用交稅
1/570
2020-07-07
定期定額不需交增值稅時(shí),個(gè)稅也免交嗎
1/535
2021-08-20
老師您好,疫情期間生活服務(wù)小規(guī)模納稅人減免增值稅。 會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款 等科目   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅是通過“應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款”結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,還是直接通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”? 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(這條分錄是否要換成:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅款)   貸:營(yíng)業(yè)外收入
1/2971
2021-02-07
稅控設(shè)備減免稅款分錄1.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用這就是最后一步分錄了吧?不需要再把減免稅款轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅了吧?2.增值稅申報(bào)表有減免稅款這一欄,對(duì)嗎?
1/1555
2017-06-15
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)2000元,進(jìn)項(xiàng)1000元,減免稅額500元,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000元,實(shí)際只交500,這怎么做分錄呢?另減免稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸:管理費(fèi)用,明細(xì)賬減免稅額借方有余額,怎么平呢?
1/732
2018-09-20
一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)2000元,進(jìn)項(xiàng)1000元,減免稅額500元,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000元,實(shí)際只交500,這怎么做分錄呢?另減免稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸:管理費(fèi)用,明細(xì)賬減免稅額借方有余額,怎么平呢?
1/942
2018-09-20
老師您好 !我們是小規(guī)模服務(wù)行業(yè)免增值稅的 ,請(qǐng)問老師,還做不做應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅
1/696
2021-01-05
低于30萬免征增值稅,交不交個(gè)人所得稅
1/876
2021-08-31
小規(guī)模公司開了發(fā)票出去的(一個(gè)季度沒有超30萬是免增值稅的)分錄里要寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎?
1/446
2021-01-05