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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-09-20 11:20

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   1000   貸:銀行存款   500  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額500

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:銀行存款 500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額500
2018-09-20 11:20:51
不用結(jié)轉(zhuǎn)啊 支付稅金的時候直接沖銷就好
2018-09-20 10:41:25
1、進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅是年末時對沖,不平常是不處理的。 2、您描述的情況屬于不用繳納稅款, 所以這三筆分錄都不用編制。
2017-08-06 09:53:09
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額這個明細(xì)科目是有余額的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目借貸方是平的.
2016-06-23 09:47:13
你好, 開票稅控盤抵扣分錄, 收到稅盤發(fā)票并付款的時候, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi), 貸:銀行存款, 抵扣增值稅的時候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字, 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 借方紅字。
2022-01-22 14:37:10
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