一般納稅人,當(dāng)月銷項(xiàng)2000元,進(jìn)項(xiàng)1000元,減免稅額500元,月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000元,實(shí)際只交500,這怎么做分錄呢?另減免稅額借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額貸:管理費(fèi)用,明細(xì)賬減免稅額借方有余額,怎么平呢?
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于2018-09-20 10:35 發(fā)布 ??964次瀏覽
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小王老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-09-20 10:41
不用結(jié)轉(zhuǎn)啊 支付稅金的時(shí)候直接沖銷就好
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這個(gè)是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報(bào)增值稅的金額。下月初繳納增值稅時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。
2018-07-29 05:17:13

你好,是 需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅只是個(gè)過(guò)度科目,不用他也可以,我平時(shí)沒(méi)用。金稅盤處理如下
購(gòu)買時(shí)借管理費(fèi)貸銀存
抵扣時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
然后結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅減免稅
如果解答了你的疑問(wèn)請(qǐng)給老師五星好評(píng)謝謝
2018-10-12 20:24:55

你好,怎么會(huì)不平的?應(yīng)該一樣的金額,要不就是你賬務(wù)不對(duì)是嗎?
2018-09-18 18:18:13
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2018-09-20 12:51