
應(yīng)交增值稅~減免稅款月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅么?分錄怎么做?
答: 你好,需要和銷(xiāo)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)一起都轉(zhuǎn)入到未交增值稅子目的,借銷(xiāo)項(xiàng)稅額,貸進(jìn)項(xiàng)稅額,減免稅額,未交增值稅(多交為借方)
稅控盤(pán)減免增值稅,如下圖計(jì)入應(yīng)交增值稅減免稅款后,還需要做一個(gè),借 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交增值稅減免稅款,還需要做這樣一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
答: 你好! 平時(shí)不需要的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
就是購(gòu)買(mǎi)稅盤(pán)的480是做的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅-480 借:管理費(fèi)用-480 那到月底的時(shí)候這筆應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里么?分錄怎么做?
答: 跟當(dāng)期的銷(xiāo)項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅一并結(jié)轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-減免稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 然后,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

