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老師應交稅費-未交增值稅和 應交稅費-應交增值稅有什么區(qū)別?
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2019-10-21
應交稅費—應交增值稅和應交稅費—未交增值稅的區(qū)別是什么
1/2510
2019-11-18
還是剛才的增值稅的結轉問題,我一月份的結轉借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交 1071.36 貸:應交稅費——未交增值稅
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2017-08-03
老師,你幫我看下科目余的應交稅費,之前我增值稅沒有計提,聽了中華的課后又計提了,現(xiàn)在多了一個轉出未交增值稅, 計提了增值稅: 借:應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
1/328
2016-06-23
“應交稅費-應交增值稅”科目下的明細科目,如何用這些明細科目?例:-已交稅金、未交稅金、轉出未交增值稅等
1/1689
2017-02-25
應交稅費應交增值稅和應交稅費未交增值稅不太懂
1/643
2016-12-27
結轉未交增值稅為什么借記應交稅費-應交增值稅,應交稅費不是貸方記增加嗎
1/413
2019-07-10
老師 ,應交稅費中的應交增值稅和未交增值稅都是什么意思呢,請您詳細幫講下
1/1213
2016-06-06
應交稅費應交增值稅月末要結轉成應交稅費未交增值稅嗎?求詳解
1/887
2016-08-26
老師好!應交稅費-應交增值稅-已交稅金可以這樣理解嗎? 公司上月月初預交增值稅:200萬 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金200萬 代:銀行存款200萬 月末結轉時: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅580萬 代:應交稅費-應交增值稅-進項稅260萬 代:應交稅費-應交增值稅-已交稅金200萬 代:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅120萬 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅120萬 代:應交稅費-未交增值稅120萬 繳納時: 借:應交稅費-未交增值稅120萬 代:銀行存款120萬 對嗎?
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2020-06-14
假如當月進項50,銷項70,購進時,借應交稅費-應交增值稅-進項稅50,銷售時,貸,應交稅金-應交增值稅-銷項稅70,結轉時,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅20,貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅20,還要有,借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅70 貸:借應交稅費-應交增值稅-進項稅50
1/1790
2019-09-02
老師,今年交了一筆10萬的增值稅,分錄是 借:應交稅費/應交增值稅/已交稅金,貸:銀行存款10萬,年未結轉分錄是借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅 貸:應交稅費已交稅金。己交稅金到是結平了。但是在我總的轉出未交增值稅時怎么都多的這個數(shù),與系統(tǒng)對不上。不知是錯哪里?
10/595
2020-01-14
有個稅費的問題1、應交稅費-應交增值稅年底需要清零嗎?怎么結轉到下年?2、他們相互之間科目能結轉嗎?如果我月底計算出需要繳稅, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 但是我看代賬會計做成借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)哪種分錄正確?
1/2287
2017-07-12
老師,你好?,F(xiàn)在我的應交稅金明細賬上顯示應交稅金—應交增值稅在20年顯示借方有15元的余額在,但是這個數(shù)是因為19年結轉未交增值稅時結轉多了的原因,并不是真的交稅了,于是我直接在20年4月做這樣的分錄: 沖紅多結轉未交增值稅 借:應交稅金—轉出未交增值稅 —15 貸:應交稅金—未交增值稅 —15 但我做了這筆分錄后,應交稅金—應交增值稅的數(shù)就已經(jīng)正確了,但是應交稅費的數(shù)和應交稅金—應交增值稅的數(shù)還是欠了15元,我該怎么樣調整才對?
4/709
2020-07-14
老師,你幫我看下科目余的應交稅費,之前我增值稅沒有計提,聽了中華的課后又計提了,現(xiàn)在多了一個轉出未交增值稅, 計提了增值稅: 借:應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
3/492
2016-06-23
一個月預交2萬增值稅,銷項稅5萬,月末結轉是不就是,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅3萬貸方就是應交稅費未交增值稅3萬,那還不等于已交稅金結轉了
1/582
2017-04-10
老師增值稅月末需要結轉嗎,比如 借應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-未交稅金,,下個月繳納時,借:應交稅金-應交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款
2/480
2015-11-26
請問應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是怎么用的,是把應交增值稅的下級科目全部轉到過去的意思嗎,如應交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 這個科目是由哪些科目轉過去的呢
1/1012
2020-03-11
本月交了增值稅 已交稅金 科目的使用不清楚借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款不通過轉出未交增值稅 科目可以嗎?
1/985
2019-03-06
應交稅金-應交增值稅-已交稅金 一般這個科目在借方代表當月已經(jīng)繳納 貸方就是當月需要繳納的意思對吧?這個是針對企業(yè)當月繳納當月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當月繳納上月增值稅那就是通過應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅科目吧,
1/3691
2019-03-13