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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-21 14:53

你好,一般是應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的。

璐璐 追問

2019-10-21 14:55

那做憑證的時候應(yīng)該是
應(yīng)交增值稅-未交增值稅月底的時候自動結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅吧。

月月老師 解答

2019-10-21 14:55

你好,你是怎么做的收入憑證的。

璐璐 追問

2019-10-21 14:57

借:銀行存款
  貸:主營業(yè)務(wù)收入
         應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

月月老師 解答

2019-10-21 15:01

你好,分錄是正確的,一般年末需要交納增值稅做
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅
平時
交納
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款
未達(dá)起征點(diǎn)
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入

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這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
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