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于2019-03-13 10:51 發(fā)布 ??4987次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-03-13 10:55
是的,你的理解是對的
( ?? ??)? 追問
2019-03-13 11:03
一般企業(yè)都是當(dāng)月繳納還是當(dāng)月繳納上月的多,這個(gè)是不是根據(jù)財(cái)務(wù)人員喜好還是說根據(jù)什么
2019-03-13 11:15
老師比如當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅那是不是做分錄時(shí)候先比如 借方:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)2000 貸方:、應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅600 應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金1400 這個(gè)已交稅金在貸方代表當(dāng)月需要繳納的稅費(fèi)吧實(shí)際銀行扣繳時(shí)候如下 借方:應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金1400 貸方:銀行存款 又如果 借方:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)500 應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金100 貸方:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅600這個(gè)已交稅金在借方代表留底有進(jìn)行當(dāng)月不用做繳納增值稅分錄不用銀行扣款了老師我以上兩個(gè)這樣講對不對
辜老師 解答
2019-03-13 11:30
已交稅金,是你預(yù)交的稅金,借方:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)2000貸方:、應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1400借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 1400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 1400如果已交稅金大于1400,就不用繳納增值稅
2019-03-13 11:59
我有點(diǎn)搞不明白,既然已交了那為何還要做下面這個(gè)分錄借方:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項(xiàng)2000貸方:、應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅600應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金1400 然后我也沒看到他做轉(zhuǎn)出未交增值稅就直接坐到上一步結(jié)束了,
2019-03-13 12:02
這就是吧應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目結(jié)平
2019-03-13 14:21
我搞不懂為何有預(yù)交,一般不都是出現(xiàn)銷項(xiàng)大了月度才要繳納稅金嗎,為何會有預(yù)交
2019-03-13 16:09
因?yàn)槟愕慕ㄖ?xiàng)目要異地預(yù)交的,就會存在先交增值稅
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辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
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2019-03-13 11:03
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2019-03-13 11:15
辜老師 解答
2019-03-13 11:30
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2019-03-13 11:59
辜老師 解答
2019-03-13 12:02
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2019-03-13 14:21
辜老師 解答
2019-03-13 16:09