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老師,你幫我看下科目余的應(yīng)交稅費(fèi),之前我增值稅沒(méi)有計(jì)提,聽(tīng)了中華的課后又計(jì)提了,現(xiàn)在多了一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅, 計(jì)提了增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽(tīng)了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
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2016-06-23
“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”科目下的明細(xì)科目,如何用這些明細(xì)科目?例:-已交稅金、未交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅等
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2017-02-25
老師,你幫我看下科目余的應(yīng)交稅費(fèi),之前我增值稅沒(méi)有計(jì)提,聽(tīng)了中華的課后又計(jì)提了,現(xiàn)在多了一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅, 計(jì)提了增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行 之前我自己做的扣款一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行 聽(tīng)了中華的一節(jié)課以后反而亂了,老師你幫我看看
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2016-06-23
一個(gè)月預(yù)交2萬(wàn)增值稅,銷(xiāo)項(xiàng)稅5萬(wàn),月末結(jié)轉(zhuǎn)是不就是,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬(wàn)貸方就是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅3萬(wàn),那還不等于已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)了
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2017-04-10
老師增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,比如 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金,,下個(gè)月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交稅金 貸:銀行存款
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2015-11-26
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是怎么用的,是把應(yīng)交增值稅的下級(jí)科目全部轉(zhuǎn)到過(guò)去的意思嗎,如應(yīng)交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 這個(gè)科目是由哪些科目轉(zhuǎn)過(guò)去的呢
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2020-03-11
1月用快賬軟件,錄入期初,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅金額怎么錄入,我有增值稅明細(xì)賬 進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng) 已交稅金 轉(zhuǎn)出未交增值稅,這四個(gè)明細(xì)賬,建賬時(shí)怎么錄入增值稅?還需要錄入進(jìn)賬和銷(xiāo)項(xiàng)累計(jì)數(shù)嗎
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2020-02-17
本月交了增值稅 已交稅金 科目的使用不清楚借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目可以嗎?
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2019-03-06
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 一般這個(gè)科目在借方代表當(dāng)月已經(jīng)繳納 貸方就是當(dāng)月需要繳納的意思對(duì)吧?這個(gè)是針對(duì)企業(yè)當(dāng)月繳納當(dāng)月增值稅的操作吧 如果企業(yè)是當(dāng)月繳納上月增值稅那就是通過(guò)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目吧,
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2019-03-13
進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)都轉(zhuǎn)平到借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅費(fèi)貸:未交增值稅 這個(gè)金額是不是應(yīng)該和應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額一致
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2020-05-14
老師,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 老師,不是這樣的嗎?還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款?
1/1841
2020-05-27
老師,今年交了一筆10萬(wàn)的增值稅,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:銀行存款10萬(wàn),年未結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。己交稅金到是結(jié)平了。但是在我總的轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí)怎么都多的這個(gè)數(shù),與系統(tǒng)對(duì)不上。不知是錯(cuò)哪里?
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2020-01-14
有個(gè)稅費(fèi)的問(wèn)題1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅年底需要清零嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)到下年?2、他們相互之間科目能結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果我月底計(jì)算出需要繳稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 但是我看代賬會(huì)計(jì)做成借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)哪種分錄正確?
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2017-07-12
老師,你好?,F(xiàn)在我的應(yīng)交稅金明細(xì)賬上顯示應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅在20年顯示借方有15元的余額在,但是這個(gè)數(shù)是因?yàn)?9年結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)多了的原因,并不是真的交稅了,于是我直接在20年4月做這樣的分錄: 沖紅多結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 —15 貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅 —15 但我做了這筆分錄后,應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅的數(shù)就已經(jīng)正確了,但是應(yīng)交稅費(fèi)的數(shù)和應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅的數(shù)還是欠了15元,我該怎么樣調(diào)整才對(duì)?
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2020-07-14
1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 1.2能理解 3.4什么意思 看不明白 已交稅金什么意思 先計(jì)提在未交嗎 從未交轉(zhuǎn)銀行嗎
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2019-09-05
如果是上個(gè)月的增值稅,那么 期末將貸方應(yīng)交的銷(xiāo)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅中,表示當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 在實(shí)際繳納時(shí)再轉(zhuǎn)入已交稅金明細(xì)科目中轉(zhuǎn)銷(xiāo) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2017-10-22
還是剛才的增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題,我一月份的結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交 1071.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
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2017-08-03
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅的區(qū)別是什么
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2019-11-18
月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和未交增值稅的相關(guān)核算并舉例
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2017-04-08
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅582,應(yīng)交稅金——未交增值稅252是什么意思
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2018-02-05