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因為公司是小規(guī)模公司,每個季度都免征增值稅,做賬務的時候有轉出未交增值稅,但是沒有結轉免征增值稅,導致未交增值稅和附加稅賬務有余額,免征增值稅的賬務處理怎么處理?
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2022-01-12
不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應交稅費增值稅。貸 營業(yè)外收入-補貼收入。 2、借應交稅費增值稅。 貸 補貼收入。 3、借應交稅費增值稅。 貸營業(yè)外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確
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2017-05-17
應交稅費-應交增值稅(減免稅款)轉到 應交稅費-未交增值稅,再做什么分錄,應交稅費-未交增值稅 的余額為0
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2022-04-02
老師,針對今年3一5月湖北增值稅免稅政策,剛好跨度兩個季度,我的理解是3月免稅收入加上1和2月的三個點收入合并計算是否超過30萬,然后就3個點的增值稅交稅,,例如1月收入10萬,2月收入10萬,3月收入20萬,然后三個月超過了30萬,但只就1和2月的20萬交稅,是這樣嗎
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2020-03-10
關于金稅盤減免稅款的分錄說法多:回復:購買時 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款 同時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用, 抵扣稅款時,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-應交增值稅-減免稅。如最后轉到 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,這不是又要交稅了嗎
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2017-05-21
請問附加稅減免是不是掛賬在應交稅費-應交增值稅-減免??
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2019-05-06
老師你好:從2022年4月1日開始小規(guī)模免征增值稅,免征的部分增值稅會計分錄怎么寫,專票部分不免征還是計入應交稅費-應交增值稅-嗎?
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2022-04-01
農(nóng)民專業(yè)合作社,有免增值稅的收入和不免增值稅的收入,當年合計收入200萬,免增值稅的收入160萬,剩下的40萬要交增值稅么?
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2019-12-03
小規(guī)模免交的應交增值稅怎樣做分錄
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2024-04-10
?小規(guī)模免增值稅交附加稅嗎
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2023-02-26
月末結轉增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 300 貸:應交稅費-應交增值稅減免稅款 300 這個月就只發(fā)生了一個減免稅款的業(yè)務,1.月末這樣結轉增值稅對嗎? 2.這樣就表示未交增值稅在借方,納稅申報的時候又怎么填呢, ? 3.下個月這300可以繼續(xù)抵扣嗎?
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2017-12-13
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在的減免增值稅政策,做分錄的時候 要寫應交稅費-應交增值稅-減免稅款嗎?
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2022-05-19
一家免稅企業(yè)誤征增值稅,交稅的時候科目用應交稅費——應交增值稅對嗎?
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2018-08-02
減免時,借應交稅金減免稅額貸管理費,下一步,是借應交稅金應交增值稅轉出未交,貸減免稅額,最后,借應交稅金未交增值稅,貸應交稅金轉出未交,這樣做對嗎
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2018-03-01
增值稅已繳納/然后是免稅退回 1繳納增值稅分錄 借;應交稅費一應交 增值稅5 貸;銀行存款 5 2.收到免稅退回 借;銀行存款5 借;應交稅費一應交增值稅5 3.免稅退回的收入 借;( ) 5 貸;營業(yè)外收入5
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2022-05-17
老師,請問增值稅減免稅款有2200,銷項有769.65被我結轉到了應交增值稅轉出未交增值稅里面了,等于現(xiàn)在轉出未交增值稅有769.65的余額,我怎么把他和減免稅款2220元結轉呢
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2022-05-05
我購買稅盤的費用,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,借:管理費用-紅字,是不是還需要借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款,把減免稅款這個明細科目走平呢?
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2018-10-18
請問一下,小規(guī)模在疫情期間的免增值稅收入如何做賬?稅率的一欄為免稅。還需要做應交增值稅嗎?
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2022-07-04
小規(guī)模納稅人開普票,免交增值稅。可以免交教育附加和地方教育附加,那城市維護建設稅的計稅依據(jù)是增值稅,增值已經(jīng)免交了,城市維護建設稅還要申報嗎?
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2020-07-06
營改增出租房屋免租期增值稅怎么交
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2016-04-18