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送心意

冉老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-04 10:03

你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸營業(yè)外收入

不染 追問

2022-07-04 10:38

請問一下,發(fā)票金額是9450的發(fā)票,會計(jì)分錄是不是:借:應(yīng)收賬款:9450,貸:應(yīng)交增值稅283.5 主營業(yè)務(wù)收入9166.5

冉老師 解答

2022-07-04 10:39

你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅283.5
貸營業(yè)外收入283.5

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相關(guān)問題討論
您應(yīng)該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
這個(gè)科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時(shí),第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
您好,一般情況下,小規(guī)模納稅人,免稅額度內(nèi)的增值稅,記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目,
2017-12-12 18:10:37
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
可以不用 直接銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2020-04-29 14:09:24
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