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送心意

東老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-01 06:53

開專票不免征增值稅的

???? 追問

2022-04-01 16:38

普票免征增值稅的話。小規(guī)模納稅人怎么寫分錄呢。

東老師 解答

2022-04-01 16:38

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入。

???? 追問

2022-04-01 17:45

免征增值稅這部分增值稅就不寫分錄了?直接把免征的增值稅計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入就可以了?

東老師 解答

2022-04-01 17:45

因?yàn)槟愣际敲舛惖牧?,還怎么區(qū)分稅費(fèi)對吧。

???? 追問

2022-04-01 20:45

好的。謝謝老師

東老師 解答

2022-04-01 20:45

不客氣,幫忙給個五星好評

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相關(guān)問題討論
分錄正確
2018-01-11 22:46:54
開專票不免征增值稅的
2022-04-01 06:53:17
小微企業(yè)增值稅減免賬務(wù)處理 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為: 借:銀行存款或現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將計(jì)提的增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則確認(rèn)收入 借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 月銷售額不超過3萬或季度不超過9萬借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:其他收益 借:其他收益 貸本年利潤 其他收益期末,應(yīng)將本科目余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。
2019-04-10 09:05:16
應(yīng)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-03-17 09:40:30
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)207002.94 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)32842.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)173680.12
2019-08-13 16:38:17
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