由于有減征稅額,導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅為負(fù)數(shù),分錄1這樣:借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)5,貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)4, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減征稅款2, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-1 。 但是事實(shí)上要交增值稅,因?yàn)橛羞M(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。分錄2:借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-1,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-1 (此時(shí)未交增值稅還是有余額,本月需交增值稅)這樣的分錄正確嗎?
一一
于2019-01-08 16:29 發(fā)布 ??739次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2019-01-08 16:37
分錄1是應(yīng)交增值稅的內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)分錄,分錄2是計(jì)提增值稅,如果每月都有做,這樣的分錄可以。
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不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15

學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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