發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并且隔月該如何做賬務(wù)處理?

2018-05-18 16:37 來(lái)源:網(wǎng)友分享
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發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并且隔月才做賬務(wù)處理,您是否知道了呢?對(duì)于這一問(wèn)題,本篇文章給您帶來(lái)了會(huì)計(jì)處理過(guò)程,一是當(dāng)月入帳會(huì)計(jì)分錄,二是次月入帳且認(rèn)證后的會(huì)計(jì)分錄,不知道的小伙伴不要錯(cuò)過(guò)了本文。

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并且隔月該如何做賬務(wù)處理?

答:發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并且隔月,應(yīng)當(dāng)開(kāi)具紅字發(fā)票后重新開(kāi)具發(fā)票。

要求對(duì)方填寫(xiě)申請(qǐng)開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,待稅局通過(guò)后,銷(xiāo)售方根據(jù)信息表開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,然后再開(kāi)具正確的發(fā)票。

當(dāng)月入帳會(huì)計(jì)分錄如下處理:

借:原材料

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付帳款

發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并且隔月該如何做賬務(wù)處理?

次月入帳且認(rèn)證后分錄:

借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)

值得一提的是,增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方還未認(rèn)證跨月退回的辦理方法是:先開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷(xiāo)原發(fā)票,再重新開(kāi)具正確的專(zhuān)用發(fā)票。

看完了會(huì)計(jì)學(xué)堂的上述分析,關(guān)于發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并且隔月的賬務(wù)處理,您現(xiàn)在清楚了嗎?同時(shí),如果您想練習(xí)相關(guān)的習(xí)題,可以繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站的文章更新,小編將會(huì)發(fā)布。

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