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bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-02 12:25

您好 
如果已經(jīng)認(rèn)證沒有做賬務(wù)處理 對(duì)方已經(jīng)作廢的話 可以把發(fā)票退給對(duì)方 自己賬上不體現(xiàn) 申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理即可

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您好 如果已經(jīng)認(rèn)證沒有做賬務(wù)處理 對(duì)方已經(jīng)作廢的話 可以把發(fā)票退給對(duì)方 自己賬上不體現(xiàn) 申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理即可
2019-04-02 12:25:05
你作廢就可以,收回你們發(fā)票就可以,對(duì)方申報(bào)的時(shí)候不包括這個(gè)作廢發(fā)票就可以
2019-01-30 15:53:49
你好,直接開具紅字發(fā)票,賬務(wù)上做紅字沖銷,是在開票軟件上操作
2018-05-04 11:22:01
你好,需要做轉(zhuǎn)出處理 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-01 13:39:18
你好,跨月是無法作廢的,需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 你單位取得負(fù)數(shù)發(fā)票,按購進(jìn)相反分錄處理
2018-08-10 19:45:45
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