
對方企業(yè)的增值稅專票名稱給我們開錯了,但我們已經(jīng)認證,并且已經(jīng)入賬,應(yīng)該如何處理!
答: 您好 現(xiàn)在應(yīng)該開具紅字發(fā)票信息表 然后上傳審核通過后把信息表編碼給銷售方開具紅字發(fā)票 您做進項稅額轉(zhuǎn)出 然后再開具正確的發(fā)票認證抵扣
老師,增值稅專票跨月沒入賬也沒認證可以嗎?
答: 您好,建議收到的當月入賬,沒認證的部分進項稅額計入 待認證進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
專票未認證,但是入賬,增值稅需要報嗎
答: 這個是不需要申報增值稅。

