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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2024-10-10 13:57

您好,這個的話,因為不允許扣除,做到成本費用了,這個所得稅不需要調(diào)增

武月紅 追問

2024-10-10 14:01

老師我怎么知道他扣沒扣

武月紅 追問

2024-10-10 14:02

它是填錯了填到營業(yè)外支出了 如果改報表改到成本里面

武月紅 追問

2024-10-10 14:03

如果算到成本里面 不是正??鄢藛?nbsp; 老師求指點

小鎖老師 解答

2024-10-10 14:04

對,就是算到成本中,所得稅允許扣除,不再調(diào)增就行,這個意思

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相關(guān)問題討論
您好,這個的話,因為不允許扣除,做到成本費用了,這個所得稅不需要調(diào)增
2024-10-10 13:57:53
你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
2020-06-12 10:37:12
如果是對方紅沖的發(fā)票需要的。
2021-11-25 17:23:13
你好,填寫進項轉(zhuǎn)出價稅合計的金額6076620 納稅調(diào)整明細表扣除項目其他30欄里面。
2021-06-10 08:27:31
借應(yīng)付賬款貸,以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,這個是實際業(yè)務(wù)嗎?如果是的話,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2021-12-29 19:15:54
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