
關(guān)于免稅項目的進項稅額轉(zhuǎn)出是否為企業(yè)所得稅的調(diào)增項呢
答: 您好,這個的話,因為不允許扣除,做到成本費用了,這個所得稅不需要調(diào)增
進項稅額轉(zhuǎn)出,那所轉(zhuǎn)出的進項稅額在企業(yè)所得稅稅前扣除賬務(wù)處理,繳納企業(yè)所得稅要怎樣處理?
答: 你可以聯(lián)系稅務(wù)局,看看對方愿不愿意讓你們做更正申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們收到發(fā)票價稅合計金額為6076620元(稅額為699080.22元)稅管員說涉及虛開要把進項稅額轉(zhuǎn)出,把去年的企業(yè)所得稅表做調(diào)增處理,請問企業(yè)所得稅調(diào)增是填什么金額?是6076620元,還是699080.22元,在企業(yè)所得稅表中哪一欄填寫呢?
答: 你好,填寫進項轉(zhuǎn)出價稅合計的金額6076620 納稅調(diào)整明細表扣除項目其他30欄里面。


武月紅 追問
2024-10-10 14:01
武月紅 追問
2024-10-10 14:02
武月紅 追問
2024-10-10 14:03
小鎖老師 解答
2024-10-10 14:04