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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-11 15:06

發(fā)票沒拿來前,可以暫估入賬。等發(fā)票到時紅沖暫估分錄,然后再按發(fā)票金額重新入賬。

好好愛自己 追問

2018-05-11 15:08

分錄?

張艷老師 解答

2018-05-11 15:13

借  原材料   貸  應付賬款——暫估應付款 
實際收到發(fā)票時 
借  原材料  負數(shù) 貸  應付賬款——暫估應付款  負數(shù) 
  借  原材料   應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  貸  應付賬款等

好好愛自己 追問

2018-05-11 15:18

謝謝老師!!

張艷老師 解答

2018-05-11 15:25

不客氣的,請給予五星好評,謝謝您。

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相關問題討論
發(fā)票沒拿來前,可以暫估入賬。等發(fā)票到時紅沖暫估分錄,然后再按發(fā)票金額重新入賬。
2018-05-11 15:06:17
借:原材料 貸;應付賬款-暫估應付賬款 次月沖回,取得發(fā)票按發(fā)票核算
2015-10-17 10:05:48
不用付款做營業(yè)外收入,按發(fā)票上面入賬,沖回你暫估
2019-04-02 08:37:27
借;應付賬款-暫估 貸;原材料 借;原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2016-05-24 14:03:04
你好,只需要沖銷暫估入庫,不需要對出庫也沖銷的
2018-01-30 15:19:45
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