
沖銷原材料暫估入賬怎么做賬?
答: 同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
上月原材料暫估入賬,這個月收到發(fā)票,是不是直接原分錄紅沖即可?
答: 你好, 對 直接原分錄紅沖,再按發(fā)票入賬
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上個月的原材料暫估入庫忘記做賬了,上個月都結(jié)賬了,可以做到1月份來嗎?
答: 可以的 可以做到1月份來

