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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2019-03-08 10:04

借:原材料 
       應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 
        貸:應付賬款

蘋果小蝴蝶 追問

2019-03-08 10:06

老師,入庫單來的時候我已經(jīng)掛賬應付賬款了。。。

張艷老師 解答

2019-03-08 10:12

是的,就是這樣處理的。

蘋果小蝴蝶 追問

2019-03-08 10:14

老師,您能不能好好看看我問的?。?/p>

張艷老師 解答

2019-03-08 10:17

如果您之前做的是暫估入庫分錄的話,取得發(fā)票后,要向?qū)汗婪咒浖t沖,然后再按實際取得的發(fā)票,重新編制分錄。 
借:原材料 負數(shù) 
         貸:應付賬款--應付暫估款  負數(shù) 
 
借:原材料 
應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 
貸:應付賬款

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