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蘋果小蝴蝶
于2019-03-08 10:03 發(fā)布 ??1095次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2019-03-08 10:04
借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
蘋果小蝴蝶 追問
2019-03-08 10:06
老師,入庫單來的時候我已經(jīng)掛賬應付賬款了。。。
張艷老師 解答
2019-03-08 10:12
是的,就是這樣處理的。
2019-03-08 10:14
老師,您能不能好好看看我問的?。?/p>
2019-03-08 10:17
如果您之前做的是暫估入庫分錄的話,取得發(fā)票后,要向?qū)汗婪咒浖t沖,然后再按實際取得的發(fā)票,重新編制分錄。 借:原材料 負數(shù) 貸:應付賬款--應付暫估款 負數(shù) 借:原材料 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
★ 4.99 解題: 60663 個
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蘋果小蝴蝶 追問
2019-03-08 10:06
張艷老師 解答
2019-03-08 10:12
蘋果小蝴蝶 追問
2019-03-08 10:14
張艷老師 解答
2019-03-08 10:17