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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2024-05-08 14:11

借應付賬款暫估  貸以前年度損益調(diào)整  借以前年度損益調(diào)整  貸利潤分配未分配利潤

彩虹泡沫 追問

2024-05-08 14:17

這個應該在以前年度損益調(diào)整下設什么二級科目呢?

東老師 解答

2024-05-08 14:17

這個就是以前年度損益調(diào)整沒有二級科目

彩虹泡沫 追問

2024-05-08 16:23

以前年度的發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在才入賬的怎么做賬呢?

東老師 解答

2024-05-08 16:24

借以前年度損益調(diào)整  貸庫存現(xiàn)金  借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整

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借應付賬款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2024-05-08 14:11:16
暫估在所得稅前不可以扣除,取得發(fā)票的時候可以調(diào)整以前年度 所得稅匯算的時候需要調(diào)增
2020-03-22 21:09:40
借應付賬款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-03-16 10:07:17
1.等有發(fā)票回來再沖,借庫存商品負數(shù)貸應付賬款 暫估款 負數(shù),按發(fā)票做 為了你后面銷售,結轉成本,庫存商品不是負數(shù),2 需要看你暫估那使用單價有沒有問題,有問題對應成本才沖掉,沒有問題不需要,
2020-04-17 10:59:07
同學,你好,你之前的分錄是如何寫的,現(xiàn)在的發(fā)票涉及進項稅額嗎
2020-04-27 16:04:13
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